你只要收到了货物。可以暂估入账的

老师你好,请问12月份预付一笔佣金款,但是对方需要明年一月份才能开票给我们,我们可不可以在12月份做主营业务成本,等1月份发票回来直接把发票放在12 月份的凭证后面?
老师好!我们这个月预付一次货款做成本的,但对方说到明年一月才有票开给我们,那请问怎么做会计分录才能作为2020.12月份成本呢?
老师,我们有个项目12 月份开始做的,有很多成本票了,但是合同还没下来,估计明年一二月才会下来,到时候我们才开票给甲方,这个成本我可以12月先做账入成本吗
老师你好,2021年12月份,公司发生一笔业务,对方货款已付,我们发票也开了,但是我们的成本发票是1月份才到的,是小规模纳税人,主营业务成本怎做分录
请问老师,比如12月份我们支付了货款,但是没有收到发票,我们就把成本暂估进来咯,这一笔分录怎么做呢?然后1月份对方把票补给我们了,我们把他放下12月份,这一笔分录又怎么做呢?
公司给法人的往来款能做成工资吗
请问小规模纳税人享受的2%的增值税减免需要进行账务处理吗?今天将其转入营业外收入,财务经理说不需要转,请问到底需要转吗
小规模为什么季度没超三十万的营业额,但是发票额度不够用 总是得调整额度
老师好,我们给客户维护服务,开的服务类发票,需要用一个服务器,这个服务器是我们用于这项工作的硬件,是我们负担的,这个服务器怎么做账
老师我们是小规模生产企业再算成本时失误把一种材料算错了导致其他材料也错了,年底才发现,要怎么办
老师,新开办的个体户核定征收每月100000,税率10%,各地税务局都可以通过吗?
非学历教育可否做个税扣除?
非首单出口,次年4月申报期截止没有完全收汇,只能做免税处理,不能退税,是此次出口都不能退税了吗?还是收回的款对应的不能能退税?
老师好,请问公司账上有存货跌价准备贷方余额,材料处理后,应该怎么做分录?
老师假如公司支付给王晴一个人的运费1千块钱,会计凭证要怎么做,摘要怎么写
那12月我做借暂估入账贷银行存款,但怎么结转成本呢
根据暂估金额结转成本就可以
好的,谢谢老师
老师,还有一个问题是,收到发票怎么做分录呢?
收到发票,冲减暂估,然后按发票金额入账就可以
那成本还要重新结转一次吗?
成本不需要重新结转的
好的,谢谢老师,辛苦了
好的,客气,帮到你就好