咨询
Q

与一家往来单位的业务,这次对方先打款,跨月开票,当月挂预收,下月开票冲;如果下次先开票确认收入,对方后打款,挂应收,这样的话与这家单位就既有预收也有应收,这样核算有没有问题?

2020-12-29 14:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-29 14:32

您好,这样核算很乱,建议通过一个科目核算。

头像
快账用户1067 追问 2020-12-29 14:34

这么看的话,还是不设置预收预付科目好了,往来全部放应收应付核算,以后核查与某家单位的账务也更清晰准确是吧

头像
齐红老师 解答 2020-12-29 14:36

您好,是的,标准核算都不设置预收预付

头像
快账用户1067 追问 2020-12-29 14:40

了解,谢谢老师~

头像
齐红老师 解答 2020-12-29 14:41

您好,您客气,小林非常荣幸能够给您支持

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×