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与一家往来单位的业务,这次对方先打款,跨月开票,当月挂预收,下月开票冲;如果下次先开票确认收入,对方后打款,挂应收,这样的话与这家单位就既有预收也有应收,这样核算有没有问题?

2020-12-29 14:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-29 14:32

您好,这样核算很乱,建议通过一个科目核算。

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快账用户1067 追问 2020-12-29 14:34

这么看的话,还是不设置预收预付科目好了,往来全部放应收应付核算,以后核查与某家单位的账务也更清晰准确是吧

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齐红老师 解答 2020-12-29 14:36

您好,是的,标准核算都不设置预收预付

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快账用户1067 追问 2020-12-29 14:40

了解,谢谢老师~

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齐红老师 解答 2020-12-29 14:41

您好,您客气,小林非常荣幸能够给您支持

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您好,这样核算很乱,建议通过一个科目核算。
2020-12-29
同学你好 1.借银行贷主营业务收入贷销项 2.填写在收入栏就行了,如果不确认收入就不填写这个申报表也不结转成本
2021-05-10
你好,收入按准则,满足确认条件才确认,未满足条件无法确认。
2022-08-05
同学你好 可以这样操作的
2021-02-08
不好意思,我上午给你回复了,你想要重新提问 你在重新提问一个把我们这个问题不好退回
2024-01-29
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