同学,你好 嗯,可以的
老师 想问下你 小规模纳税人9月份有开具一张普票1600,当时发现错误就重新开了张1600,开错的票票面上写了作废,但是系统忘记作废,10月份才发现这个问题已经开了负数发票,9月财务做帐这个错误的1600就没有做,但是申报季度税款的时候,这个1600要加进去,那我账务应该怎么处理呢
你好老师,麻烦问一下,我是小规模纳税人,去开票的时候合同拿错了,开了330万的票,抬头写错了,然后就赶紧回去作废,那现在我再重新开票的话,还能再开330万的吗?
老师,我们公司2月份开始是一般纳税人了,之前是小规模,之前开票的税率是3%,现在是13%了,我月初给客户开过去的发票用的税率是3%,现在发现税率开错了,应该开13%(开的都是普票),然后我跟客户沟通,重新开一张发票过去,把之前的发票换回来,客户不同意换回,那我还能怎么做呢?
老师你好,我们公司之前是属于小规模纳税人,在8月份的时候累计收入超过了500万,在11月份的时候税局那边强制要求我们变更为一般纳税人,但是11月份的时候公司没有收到税务通知书,就没有去变更,现在12月份税局就打电话过来要赶紧变更,但是我们12月1号-8号都已经开了小规模纳税人的票1%的税率70万的发票出去,合同也是前几个月份的,现在税局说要把发票全部收回开6%的发票,我就想说合同都是1%的税率规定了,这样重新开税率就公司承担了,并且这几天开票出去的款都已经收到了,开出去的票也很难收回来,如果不收回来重新开,以后会不会有什么影响?
老师,我们是小规模纳税人,商贸企业,我在补去年的账,去年8月份开错发票,本来要开一个点的,开错了,开了5个点的。去年10月份红冲掉了,又再开具一个点的正确发票。去年报第3季度,增值税的时候,跟税管员说了,按正确的一个点来报。10月份这个月就再没开过发票了。那我该如何做分录呢?可以直接在8月份的时候按一个点的来入账吗?然后后面的红冲就不需要再做了,这样可以吗?
老师,一般纳税人销售免税农产品,购进的是个人代开的免税发票,申报增值税时销项是免税的,进项需要操作抵扣勾选吗?
您好老师,我想问下,就是我们是出口退税企业,上个月退了一笔货,我报申报表的时候附列资料二中,28行,按照税法规定不允许抵扣一栏还用填写退货的进项发票金额吗?
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根据发票,怎么做会计分录?谢谢
老师,汽车租赁公司需要有什么资质么
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会有影响吗
同学,你好 你是合理原因作废,没有影响
那我作废了之后再开发票,算是超额吗?
同学,你好 不算超额