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建筑项目钢材预付货款32万(含税)已付,材料已收到签收金额312759.8,发票未到,现在分录怎么做,多预付的款再下次采购中抵扣不退回了,下月发票到了又怎么算

2020-12-29 15:20
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-12-29 15:28

同学你好,材料签收会计分录: 借:工程材料 贷:预付账款 发票到的会计分录: 借:应交税费-进项税 贷:预付账款

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同学你好,材料签收会计分录: 借:工程材料 贷:预付账款 发票到的会计分录: 借:应交税费-进项税 贷:预付账款
2020-12-29
你好; 原来预付的款。 你怎么挂分录的。 这样好判断怎么去做退款分录
2021-12-31
你好,做原来分录的负数分录就可以了。
2021-12-31
您好 给您一个分录,更能体现预付款项和暂估入库分录 借:预付账款 贷:银行存款 借:原材料 不含可抵扣进项税额 贷:应付账款-暂估应付款 收到发票后先做红字分录 借:原材料 负数 贷:应付账款-暂估应付款 负数 再根据发票金额,重新编制分录 借:原材料 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:预付账款
2020-09-28
你好;  你之前11月付款   做账分录了没有 ;  你如果是不含税暂估的;  那么你补做进项税  和12月的分录即可   
2022-12-28
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