同学你好,报告你可以具体问问你们单位税管员,按税管员要求写,一般他那里都有模板的。调表不调账意思就是你们的账不需要更改,但在进行汇算清缴的时候需要调增应纳税所得额。税局应该是想让你们交些所得税的。
现在是一家新公司的会计,这家公司去年五月成立,到现在还在筹建期,我没来之前一直是代理公司申报纳税,但老板这一年的发票没有给代理公司,并且一直都是零申报,现在我也给公司新开账补做这一年来的账本,我想问一下1.我是不是只需要补做账就行了,2.我发现有一些费用不是公司的,而是老板个人负担的,但老板要求入账,入账后不是要调增吗,但之前代理公司已经零申报了,我现在应该怎么做?也要自己做汇算表调增上去吗?然后再到税务局说明?还是应该怎么处理呢?
老师,公司连续三年亏损,税局要求我们列支一些不应该进费用或者成本的出来,调减,相当于要写个报告或者文书之类的交上去,然后调表不调账,我有些不明白,请教一下老师,报告怎么写,调表不调账怎么理解?
老师,我想问下,公司去年有项费用发票,然后现在对方公司被税务查出有买卖发票行为,然后我们是有实质交易的,税务商量让我们认下是购买的发票,然后公司以前年度有亏损,现在我需要怎么做账务和税务报表调整这一块,或者我需要什么动作,不太清楚这一块,麻烦老师了
老师我想问一下资产负债表上应交税费和税务局上不一样怎么办?我接手前任会计的账,他有些科目数额不对。9月份应交税费-增值税贷方余额为24953.54,税务局上10月缴纳9月增值税是53901.89,我就纳闷了怎么会差这么多,因为我们每个月都是正常缴税,按道理不会出错,每个月就是开多少发票算多少销项,抵扣多少进项就算多少进项,并且进项票也是跟着成本走的,勾多少进项就代表多少成本。 我我本来想记入以前年度损益调整,然后多记一个应收账款,这样的话销项税不就是多了吗?然后应收账款的话,如果他比我们公司真正的应收多的话,我考虑提一个这个坏账准备把它尽量冲平但是我不知道这么做对不对。 或者我看到有些简单粗暴的直接调整当月无税收入多记一个销项?求老师解惑,感谢
老师我想问一下资产负债表上应交税费和税务局上不一样怎么办?我接手前任会计的账,他有些科目数额不对。9月份应交税费-增值税贷方余额为24953.54,税务局上10月缴纳9月增值税是53901.89,我就纳闷了怎么会差这么多,因为我们每个月都是正常缴税,按道理不会出错,每个月就是开多少发票算多少销项,抵扣多少进项就算多少进项,并且进项票也是跟着成本走的,勾多少进项就代表多少成本。 我我本来想记入以前年度损益调整,然后多记一个应收账款,这样的话销项税不就是多了吗?然后应收账款的话,如果他比我们公司真正的应收多的话,我考虑提一个这个坏账准备把它尽量冲平但是我不知道这么做对不对。 或者我看到有些简单粗暴的直接调整当月无税收入多记一个销项?求老师解惑,感谢
老师,什么叫免抵退?
老师好,我公司对自建的食堂里的餐厅还有宿舍进行装修了,由于无法确定原值,就把所有的改扩建费用放在长期待摊里了,那这个待摊费按多少年分摊啊?
老师好,我公司最近对车间进行装修,车间内有食堂和餐厅,餐厅里购买的一系列厨具 1 万多,该怎么入账?装修费进长期待摊费用里了。
老师处置固定资产在什么科目下交增值税
抵扣联放在记账凭证里吗
老师,规模经济和限制进入定价怎么区别,都有降低价格
老师,我们有个厂房租出去了,税务局让交租赁费,我们怎么办
老师:生成企业出口退税,出口销项免了,进项不是抵扣过了吗?原材料买的时候都抵扣了,现在有退进项,是不是又退又抵重复了
老师好,我单位办公用地是集团名下的其他子公司的地方,我单位是免费使用,现在因为业务需要提发票额度,税务局就用房产税卡着不批额度。现在要求补房产税,因为产权单位一直没交,我单位也是免费用,这种特殊情况,我单位现在为了能尽快批下发票额度,决定按租赁缴纳,但没有合同,税种核定时房租就大概写了一月几百(房子面积就50平米,)这样会不会有什么风险??
企业给职工发福利怎样申报个人所得税