您好!为什么免征的增值税有负数的呢?
老师:小规模免征增值税收入是负数的会计分录借:营业外收入政府补助一负數 贷:增值税未交增值税一负数吗
借应交税费 应交增值税 负数还是正数 贷营业外收入-政府补助
老师,这个分录咋回事啊,未达起征点增值税,借:应交税费-未交增值税 ,贷:营业外收入-政府补助,啥意思啊
老板娘想报销9月费用,大概9000,但老板娘不是公司员工,没有做工资表,想揍我的账报销,会计,直接公户转我账户,转账不成功,退回,怎么回事
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
开了负数发票
那这样你的分录是对的
一般纳税人这样的情况可以期末留底,放在未交增值税借方,那小规模季度有原来月份退回的发票,造成未交增值税出现负数
未交增值税出现负数可以不用结转留着下个季度抵减增值税也可以的
小规模可以这样操作吗,有期末留底。明年可以抵扣,超出每月10万季30万的部分可以用未交增值税抵吗
你之前开的票交过税吗,如果没有交税就不可以抵扣下年的哦,第四季度就要0申报。