你好,跨年的发票冲红了,账务处理是 借:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应收账款等科目 借:库存商品 ,贷:主营业务成本 不影响上年利润,所得税的

我想问一下,跨年发票冲红的账务处理,主要是增值税和企业所得税
老师,请问跨年的发票冲红了。账务处理怎么处理呢?对上年的企业所得税有影响吗
红冲以前年度的代开专用发票,账务怎么处理?企业所得税怎么处理?
请问老师 跨年发票红冲不要了 怎么做账务处理
如果23要红冲22年开具的销售发票,这样会影响22年的收入,这个操作对账务处理和税务上都有什么影响呢
老师,员工预支一年的工资,要打单子吗
公司主营半成品食材,现在搞年末回馈年货节,在厂门口搞活动零售,部分商品价格甚至低于成本价,该行为怎么做账务处理。
老师,进项3个点销项13个点,可以税差把差额加在单价中让供应商开给我们在3个点里面
老师,出口退税是不是可以选择某一张不退税
老师,12月暂估了电费计入制造费用了,1月份补进来的发票比暂估的金额少了24596.4,这个要处理怎么处理
老师,业务员开自己的车出差的通行费,开到公司抬头,进项税能抵扣吗?怎么做才能避免税务风险呢
2026年申报个税2025年全年的工资40000怎么申报不产生个税
老师。这个用知识产权做实缴资本的话每年要交多少的税 按什么来算 怎么交
个体工商户第四季度申报有误,可以自己在电子税务局更正申报吗?更正申报后会产生什么后果呢
你好,想问下去年支付的房租,今年提前退租了,今年收到部分退款应该怎么做账
那老师您的意思就是冲减我当月的收入成本,上年的企业所得税还是按12月份申报的数字汇缴对吗
你好,是的,是这个意思
好的 感谢老师
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢