直接红冲23年的销售收入就是,不影响22年的利润
如果23要红冲22年开具的销售发票,这样会影响22年的收入,这个操作对账务处理和税务上都有什么影响呢
老师你好,企业所得税汇算清缴之后,上年开出去的发票金额有变化,需要重新开具,这个收入是不是就记入今年了?红冲的发票冲上年吗?这个会计分录要怎么处理呢?会不会影响财务报表的数据呢?
如果现在红冲2021年和2022年的销售专票(因开具名称有误),对方有的发票认证过了,有的还没认证,然后重新给对方开具蓝字发票,在开票金额相等的情况下,应怎样进行账务处理?对本月缴纳的增值税有影响吗?
有家企业22年12月开了3%专票,23年红冲了,重开了1%的专票,这样22年的收入就有差额了,在账务上要怎么处理呢?还有在税务上要怎么处理,是先改22年第四季度增值税申报表,再改汇算调增收入吗?
请问老师:我们是装修公司,22年的时候开了一张发票,税务局代开的,现在对方想让我们冲红,这个当年已经计入收入,如果他们不再让我们开具新的发票,这张红冲的发票怎么做账务处理呢?