直接红冲23年的销售收入就是,不影响22年的利润

如果23要红冲22年开具的销售发票,这样会影响22年的收入,这个操作对账务处理和税务上都有什么影响呢
老师你好,企业所得税汇算清缴之后,上年开出去的发票金额有变化,需要重新开具,这个收入是不是就记入今年了?红冲的发票冲上年吗?这个会计分录要怎么处理呢?会不会影响财务报表的数据呢?
如果现在红冲2021年和2022年的销售专票(因开具名称有误),对方有的发票认证过了,有的还没认证,然后重新给对方开具蓝字发票,在开票金额相等的情况下,应怎样进行账务处理?对本月缴纳的增值税有影响吗?
有家企业22年12月开了3%专票,23年红冲了,重开了1%的专票,这样22年的收入就有差额了,在账务上要怎么处理呢?还有在税务上要怎么处理,是先改22年第四季度增值税申报表,再改汇算调增收入吗?
请问老师:我们是装修公司,22年的时候开了一张发票,税务局代开的,现在对方想让我们冲红,这个当年已经计入收入,如果他们不再让我们开具新的发票,这张红冲的发票怎么做账务处理呢?
老师好!想咨询下,对方提供我们公司认证审核服务,依据合同规定,我们公司承担相关人员的餐饮、交通费用,但是对方人员提供不了发票,这种情况,公司一般怎么处理?
一个个人独资子企业,他在第三季度开始申报增值税,当时只是提交了利润表,然后资产负债表还要填写吗?现在第四季度了怎么办?
新公司个人所得税,零申报,刚刚点击为啥显示申报失败啊?是不是这么晚了不能申报了啊?
你好老师税负率怎么计算
老师,合作的医院部分货款收不回来,还要求给他们个清账说明,要是他们没有法律上的说明坏账的文件依据,其他还能用什么说明
请问老师 11月开的有出租厂房发票 是还要申报印花税是吗谢谢
推广费,发票开技术服务费,那做账算广告费吗?
您好,老师,我想问一下,企业与企业之间转让股权,怎么算税,有相关的政策文件吗
你好老师,我们公司是一般纳税人,给对方公司开票开普通发票 开普通发票还用进项票抵扣吗?如果抵扣的话开的普票可以用进项票专票抵扣吗?
税务首次预期步伐是指只要是首次就不罚,还是首次,但是逾期了半年之后还是要罚。