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老师请问平时入管理费用-福利费的,在汇算清缴时按是按应付工资的那个数来计提的吗?是实发工资数还是计提的,是借方还是贷方吗

2020-12-30 21:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-12-30 21:14

你好 应付职工薪酬借方发生额合计 应发工资

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相关问题讨论
你好 应付职工薪酬借方发生额合计 应发工资
2020-12-30
是有发生的时候才计提的
2020-12-14
你好 按计提数计算
2021-01-07
你好, 借管理费用 贷应付职工薪酬 贷方应付职工薪酬是应发数
2021-02-24
按发生的应发工资计提 ,就是按税务申报个税的工资的14%进行申报
2021-04-25
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