齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
您好,是可以在预付款项核算。
请问老师,那发票联是放在本月凭证中,还是放到预付账款转到管理费用的那个月呢?
您好,发票是在抵扣进项税当月做账
不可以先认证进项,次月做费用吗?
您好,是可以的,但是发票要放在认证抵扣当月
那请问老师,如果我次月把专票的金额部分从预付账款中转到管理费用,后面没有发票可以吗?
您好,也是可以的,做好发票入账分录的索引即可。
谢谢老师,辛苦了
您好,您客气,小林非常荣幸能够给您支持
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请问老师,那发票联是放在本月凭证中,还是放到预付账款转到管理费用的那个月呢?
您好,发票是在抵扣进项税当月做账
不可以先认证进项,次月做费用吗?
您好,是可以的,但是发票要放在认证抵扣当月
那请问老师,如果我次月把专票的金额部分从预付账款中转到管理费用,后面没有发票可以吗?
您好,也是可以的,做好发票入账分录的索引即可。
谢谢老师,辛苦了
您好,您客气,小林非常荣幸能够给您支持