不用 一正数一负数就是0了

老师好,发票红冲后重新开了一份一样的正数发票,还需要做本年利润调整吗?借:本年利润 贷:主营业务收入,然后再做 借:主营业务收入 贷:本年利润?
老师你好,我上一年度有一笔主营业务收入结转本年利润时,借贷方做反了从贷方结转到本年利润了,(错误凭证:借:本年利润,贷:主营业务收入)我这个跨年应该怎么调整呢。
老师好,前期计入主营业务收入100万 ,并按月结转致本年利润了,现在需要调账至其他业务收入,是借:本年利润100,贷:其他业务收入100吗,然后再结转损益
红冲去年的销项发票,企业会计准则,账务处理怎么做 借:应收账款-30000负数 贷:主营业务收入-30000负数 借:主营业务收入-30000负数 贷:以前年度损益调整-30000负数 借:以前年度损益调整-30000负数 贷:利润分配-未分配利润-30000 对吗?
老师,5月开出销售发票金额错误(少开了),6月重开正确的,6月做凭证就红冲5月确认收入的分录,然后重新做一笔,但是5月我已经结转成本了,6月把多出来的销售收入直接转到本年利润对吗? 借:本年利润 贷:主营业务成本,对吗?