同学您好!反过账到十一月份修改,折旧凭证先删掉

你好老师,上个月在做固定资产卡片是录错了对方折旧科目,这个月修改了,但是计提折旧的时候折旧分配表还是之前的科目,这种情况怎么办呢
十一月份入的固定资产,但是累计折旧科目做错了应该怎么修改
我公司一项固定资产12月份卖了,我1.借应该存款 贷固定资产清理 应交增值税销项 2.借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产。分录是这样做的,我12月份账上还是仍然计提折旧,但是我这样做固定资产原值和累计折旧科目余额和我账上对不上呢
老师,我之前五月份做了一笔固定资产清理,但是我的累计折旧错了,当时做的时候少了折旧了那笔数我现在该怎么改
老师,我账套的固定资产计提折旧后,我发现出错了,查找到原因是当初录入固定资产卡片的时候,累计折旧科目选择错误了。请问现在怎么调整?因为我发现固定资产卡片不能修改哦。
请问通过走法律仲裁程序支付给员工的赔偿工资款,需要申报个税吗?账务怎么处理?
老师好,小规模餐饮管理公司需要变更法人及股权变更需要税务清算吗?若要需要哪些资料?
一般纳税人收到15000房租,按无票收入入账,销项税怎么计算
老师,问题1建筑异地施工开发票一定要预缴吗 问题2预缴和开发票有先后顺序吗
计提工资社保个税和发放工资 缴纳社保 缴纳个税 一系列分录 标准版
你好,我想咨询下,我们现在是很多应付账款有余额然后我发现是之前的遗留问题,最后一笔款也结清了,是票多开了,所以应付账款有余额,这个我能不能就是把付最后一次款的资料复印出来包括对方单位写的结清证明,放在后面,一起把挂账的金额转到营业外收入科目去,现在款已结清供应商结清证明也写了,也不会红冲发票了
我们公司通过融资租赁购买的设备,再转卖出去。剩下的租金还没有付款我司还是继续在付租金,只是先把设备卖掉了
老师,会计信息采集中从事何种会计工作,选的其他会计工作。但是工作证明中需要写从事何种会计工作,这个写什么,我是公司财务,做凭证报税都是我,我如何写
老师,上月因为员工银行卡异常未发出去的工资,我做了其他应付,这个月我计提工资就不包含这笔工资啦吧?
老师公司支付给不是公司员工的人,一笔劳务费,那是申报这个人的个税还是用其他发票来冲抵
十一月份还没有提折旧,是固定资产的那张凭证吗
那就在固定资产模块-凭证管理中先删除生成的那张凭证,然后再去修改卡片