你好,年底未开票的是放在发出商品,待对方验收后可以确定开票再做收入
年底全部应收账款余额如何整理出来,平时已出库但未开票的放发出商品,等开票了才确认收入!
问题:我公司出售13625.3吨水泥给永仁公司,结算金额5,600,020.00元,结算日期写2021年5月21日,2021年6月24日,我公司开出发票150万元,款已收;现在,1、我如何进行账务处理?2、怎么来确认收入?是按结算金额5,600,020.00元来确认收入,还是只按150万来确认收入?3、对于未开票部分,该怎么账务处理?对缴纳税,又有何影响?4、如果未开票部分确认收入了,那后期开票了后,账务又如何处理?
公司在没有开具发票就把商品发出,当时做的是借应收账款,贷产成品和应交税金增值税-待确认税额,现在发票开出去了,如何确认收入呀,之前产成品已经做过出库了,现在是平的,没有余额。
公司注销时。之前挂在应付账款借方的无票支出,如何处理?还有16年挂在应收账款贷方余额,能在注销时当月按照未开票收入确认收入吗?还是说必须要把未开票收入确认到16年才可以?
老师,早上好!我想问一下,我的发票已开,货款也全部收到了,但是货没有还在库存,这样的我可以当月确认收入嘛?还是一定要等货送给客户才可以确认收入(1.如果发票未开,产品未送,但是货款已收完---做预收或应收不能确认收入) 2.发票已开,货款也已收入,但是产品未发给客户,我需要当月确认收入吗?以上内容,请回复!谢谢!
外贸账务怎么处理,分录是什么呢Laos
老师,我有点晕乎乎了,请问一下前会计做账计提社保 借管理费用 社保,贷应付职工薪酬 社保公司➕个人合并了,缴纳社保也是合并的。现在我要分开个人部分咋做啊?假如 借管理费用社保 10元,贷应付职工薪酬社保10元,实际单位7元,现在我借管理费用社保-3 ,贷应付职工薪酬 社保-3。缴纳社保原来是借应付职工薪酬社保10,贷银行存款10。咋冲哦,乱了乱了
这道题第四问问 减值的会计处理正确的是?答案是。选CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案没有减50,为什么
工商年报中的纳税总额是所得税吗
审计把多缴的企业所得税调到其他流动资产,是企业所得税费用,其他流动资产,但不是应该要应交企业所得税这个科目来过渡的吗
24年我暂估材枓成本5万,到25年做汇算清缴没有拿到发票回来,那成本调增,财务报表年报,利润表和资产负债表都要调吗?
算个税时,工资里包含的全勤,绩效,奖金,加班费都要加进去是吗
老师,这个是什么意思?我在老家已经交了合作医疗?怎么还给交了这个?
制造业会计哪些表格是需要会计人员自己制作的吗?有模板吗?可不可以一一列举出来
资料:某公司20XX年度发生部分债权投资业务: 1.1月1日,购入T公司当月发行的3年期普通债券,面值为200000元,相关税费400元,实付200400元,款项用银行存款支付。 2.1月1日,购入R公司当日发行的公司债券,面值200000元,买价208000元。该债券期限为3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。实际利率为4.56%。 3.1月1日,以银行存款1000万元购入L公司同日发行的面值为1250万元的公司债券,5年期,票面利率为4.72%,到期一次还本付息,实际利率为10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司债券,实收1500万元。 要求:根据上述资料,编制有关会计分录