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老师好,请问其他应付款-社保有余额什么原因,如何做分录冲抵啊

2020-12-31 17:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-31 17:52

你好,这个是借方还是贷方的。

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快账用户5326 追问 2020-12-31 17:54

报表上其他应付款-社保是负数,怎么调账啊

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齐红老师 解答 2020-12-31 17:54

你好,你们是不是发工资没有从个人工资里面扣除。

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快账用户5326 追问 2020-12-31 17:59

扣了的啊

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快账用户5326 追问 2020-12-31 17:59

如何做分录调整呢老师

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齐红老师 解答 2020-12-31 18:00

借应付职工薪酬工资贷其他应付款银行存款 缴纳的时候, 借应付职工薪酬社保其他应付款个人负担的社保贷银行存款 扣除的少,缴纳的多,就会形成有借方余额。

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你好,这个是借方还是贷方的。
2020-12-31
学员你好,是贷方余额吗?核算是应交社保局(现在是税务局)的,对吗?应付而未付,是多计提了!做计提时的红字分录
2020-12-31
你好,是什么原因导致的其他应付款—社保期末贷方余额有0.51元呢?
2021-03-28
你好 这个如果确定收不回来 借:营业外支出 待:其他应收款
2021-10-23
你好 ;        你工资 意思多发了吗 ?    你是缴纳了社保; 但是你工资少扣还是多扣了;这样才好判断科目来有调整的  
2022-12-13
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