你好 房务系统做无形资产 其他的都可以做管理费用开办费
老师,我们是酒店行业,12月开办期购买了制作房卡的机器费用1400,酒店房务系统35000,人脸识别系统6800,财务办公软件2000元,这些费用发生怎么做会计分录,都已经12月份从银行支付掉了
红光大酒店2018年12月31日资产总额956000元。该酒店2019年1月份发生下列经济业务:1.从银行提取现金2000元作为备用金。2.2.收到投资者投入资本21万元,存入银行。3.以银行存款32500元支付前欠大众酒厂的购货款。4.从银行取得借款23000元,归还前欠东方工厂的购货款。5.以银行存款上缴所欠税金8500元。6.向食品公司购买材料1400元,货款尚未支付。7.采购员李平出差,预借差旅费3000元,以现金支付。8.把厨房领用一批材料,价值12000元。9.向银行借入资金15万元,存入银行10.收回某企业前欠的租金35000元存入银行。要求:1.分析每笔经济业务所引起的资产和权益有关项目地增减变动情况,指出属于何种类型的经济业务。2.计算资产和权益的增减净额,验证两者是否相等。3.计算红光大酒店2019年1月发生上述经济业务以后的资产和权益总额,并验证两者是否相等。就给这些已知条件了,回复就说系统繁忙
您好老师,现在装修开办期间酒店购买了点对讲机,工作挂牌,和有点工具,然后已经付款了。我这边已经入了凭证 借:长期待摊费用-开办费-办公费/工具费用 贷:银行存款 另外还有电脑,打印机也入了固定资产 借:固定资产-电子设备 贷:银行存款 因为出入库系统是单独另外上的软件速达3000,那我用速达3000,还需要让库管分别把这些东西都入到出入库系统里面,入库和出库吗?如果做了,那月底正常需要用速达3000的盘点和结存数,到金蝶做账系统来结账用,那现在我已经做进金蝶系统里面了。是不是就正常录入速达出入库系统里面,不用做账务处理了啊?如果再做就是重复了对吗?
您好老师,现在装修开办期间酒店购买了点对讲机,工作挂牌,和有点工具,然后已经付款了。我这边已经入了凭证 借:长期待摊费用-开办费-办公费/工具费用 贷:银行存款 另外还有电脑,打印机也入了固定资产 借:固定资产-电子设备 贷:银行存款 因为出入库系统是单独另外上的软件速达3000,那我用速达3000,还需要让库管分别把这些东西都入到出入库系统里面,入库和出库吗?如果做了,那月底正常需要用速达3000的盘点和结存数,到金蝶做账系统来结账用,那现在我已经做进金蝶系统里面了。是不是就正常录入速达出入库系统里面,不用做账务处理了啊?如果再做就是重复了对吗?
您好老师,现在装修开办期间酒店购买了点对讲机,工作挂牌,和有点工具,然后已经付款了。我这边已经入了凭证 借:长期待摊费用-开办费-办公费/工具费用 贷:银行存款 另外还有电脑,打印机也入了固定资产 借:固定资产-电子设备 贷:银行存款 因为出入库系统是单独另外上的软件速达3000,那我用速达3000,还需要让库管分别把这些东西都入到出入库系统里面,入库和出库吗?如果做了,那月底正常需要用速达3000的盘点和结存数,到金蝶做账系统来结账用,那现在我已经做进金蝶系统里面了。是不是就正常录入速达出入库系统里面,不用做账务处理了啊?如果再做就是重复了对吗?
老板如果偷逃个税,这个被查,会有什么样的结果
我们是生产酒的企业,现在想直接购进一批其他酒厂的成品酒出售,也是可以的吧?
老师社保缴费基数核定我么工资降了500元说6个月以后在调回去,那老师我现在把基数改回来可以吗,以前填5000元现在填4500元,半年以后在填5000元。
老师,我们做游戏的,收到收入时,怎么做账呢?主要是增值税我不知道征收率是多少?
个体户小便利店无开票无成本票怎么什么报税
老师,7月大征期的时候,我该怎么计提增值税和附加税呢,还有企业所得税这些
物业会计,6.30收的装修押金和垃圾清运费,开的收据票,银行是7.1号到账,老师,这笔账6月份需要处理吗,账直接做到7月1号可以吗
酒店新装修完毕,试营业中,90间房,床垫儿、枕头,还有被褥,税账计入什么科目?
医疗器械的公司,采购进项明细属于二级科目有几百种类,入库存可以不按二级科目入吗?直接放一级科目库存商品可以吗,因为结转成本的时候按二级科目录要花大半天时去对应结转太麻烦了。
老师,新电子税务局小规模纳税人,税局会自动推送数据,这个数据,一般没有问题吗?还需要检查吗?
不是直接做到主营业务成本是吗,我差点都做到主营业务成本里了
你好 你现在有收入了吗
今天才开始营业,12月是没有收入的
那就不能做成本的 有收入才有成本
好的。那房务系统是 借:无形资产 贷:银行存款 对吗 月末要结转吗
当月借管理费用开办费贷累计摊销
另外我们还有一些费用是12月就开了发票的 但是钱还没付,那这个费用要怎么做,是做到开办费还是做到哪里
借开办费贷其他应付款
那房务的那个钱付了一半(已付35000,还有35000没付),借管理费用-开办费 7万,贷:累计摊销 7万,月末要结转吗,还有就是没有体现钱减少嘛
不是的 这个摊销安10年或者两年摊销 不是一次摊销
就是金额要变对吧,那月底需要结转吗,还有就是已经付了一半钱,那分录没有体现钱减少嘛
借无形资产 贷银行存款 应付帐款
按月分摊就可以 按照全额分摊
哦哦,然后每月摊销的时候才是 借 管理费用 贷 累计摊销 是吧
你好是的,是怎么做的
我其他的开办费如果做到长期待摊费用里,跟这个累计摊销没有影响吧 另外我们有些开办费用是要1月份开发票,那我们是1.1号营业,营业了 做开办费可以吗
开办费你要做到长期待摊费用都做到长期待摊费用 不要做到管理费用了。
另外我们有些开办费用是要1月份开发票,那我们是1.1号营业,营业了做开办费可以吗
你好 营业之后不可以