你好,这个产生的费用,在当期就可以加计扣除了。而且这个税会差异,不形成递延所得税资产。
这个不是资产吗?怎么最后用的递延所得税资产呢?不应该是负债吗?产生的是应纳税暂时性差异啊
想问下老师,怎么简单的判断应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异是递延所得税资产还是递延所得税负债?
递延所得税,无形资产。该有应应纳税暂时性差异或者可抵扣暂时性差异。但是他没有影响损益。就是不影响所得税费用,是不是?就是算到递延所得税资产是多少?递延所得税负债是多少?直接就没了,是不是?那就是他形成的递延所得税资产,递延所得税负债这个分录怎么做?
老师,资产应纳税暂时性差异跟可抵扣暂时性,差异,如果是应纳税,那么就借递延所得税资产,如果是可抵扣暂时性差异,就贷递延所得税资产,是这样吗?递延所得税负债也是一样吗,应纳税就贷递延所得税负债,可抵扣就借递延所得税负债?
老师,应纳税暂时性差异是递延所得税负债吗? 可抵扣暂时差异是递延所得税资产吗?
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多形成费用,那就少缴纳税,不就是资产了吗。