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收到购买空调(还没有安装)增值税专票,价税合计金额是20950,税款:2410.18元,实际付钱20000元,请问950的差价该如何处理?,这950的增值税怎么处理?

2021-01-02 09:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-02 09:36

您好,950不入账,2410.18进项税按比例转出,不能全部抵扣

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快账用户1217 追问 2021-01-02 09:37

老师,会计分录如何填写

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齐红老师 解答 2021-01-02 09:38

借:在建工程 20000/1.13 应交税费-应交增值税(进项税额)2410.18 贷:银行存款 20000 应交税费-应交增值税(进项税额转出) 上面钆差

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您好,950不入账,2410.18进项税按比例转出,不能全部抵扣
2021-01-02
你好,可以的,差额计入财务费用即可
2021-01-01
你好,是什么原因导致的开具发票金额是13000,收款才11000呢?
2020-09-22
你好同学,稍等回复您
2023-01-06
不是 按发票的税额做进项 没有支付的做营业外收入 借管理费用20000 进项200 贷银行存款20100 营业外收入100
2021-01-02
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