这个是需要自己开具发票处理
开出转账支票一张,支付销售甲产品的运费增值税,专用发票上注明的运费金额为1000元,增值税额为90元,不是我们开出的吗?然后是销售甲产品的运费不应该是销项税额吗?
甲公司向乙公司销售商品一-批,开具的增值税专用发票上注明售价为400000元,增值税税额为52000元;甲公司收到乙公司开出的不带息银行承兑汇票--张,票面金额为452000元,期限为2个月;甲公司以银行存款支付代垫运费,增值税专用发票上注明运输费2000元,增值税税额为180元,所垫运费尚未收到;该批商品成本为320000元;乙公司收到商品并验收入库。请进行相关账务处理。
甲公司向乙公司销售商品一-批,开具的增值税专用发票上注明售价为400000元,增值税税额为52000元;甲公司收到乙公司开出的不带息银行承兑汇票--张,票面金额为452000元,期限为2个月;甲公司以银行存款支付代垫运费,增值税专用发票上注明运输费2000元,增值税税额为180元,所垫运费尚未收到;该批商品成本为320000元;乙公司收到商品并验收入库。请进行相关账务处理。
2日,销售甲商品一批,开出的增值税专用发票上注明商品不含税售价为200000元,增值税额26000元,销售款项尚未收到。(2)5日,销售不需用乙材料一批,开出的增值税专用发票上注明材料不含税售价为25000元,增值税额为3250元,材料款项已收到,并存入银行。(3)7日,收到高天公司前欠的购货款175500元。(4)12日,开出转账支票支付给本市电视台广告费,收到电视台开来的增值税专用发票上注明不含税广告费为100000元,增值税额为6000元。(5)14日,销售人员李明出差,预借差旅费5000元。(6)15日,开出转账支票支付给顺利物流公司销售产品运输费,增值税专用发票不含税运输费5000元,增值税额为300元。20日,李明出差回来,报销差旅费5600元,出纳补付其现金600元。(8)31日,已知本月增值税销项税额为6900元,认证抵扣的进项税额为3600元,请根据本月应交增值税额计算出应缴纳的城建税和教育费附加,并予以计提。(9)结转已销甲产品成本125000元,乙材料成本为15000元。请根据以上资料编制会计分录。快快快
[例5-1]甲公司向乙公司销售商品批,开出的增值税专用发票上注明售价为400000元,增值税税额为52000元,甲公司收到乙公司开出的不带息银行承兑汇票一张,票面金额452000元,期限为2个月;甲公司以银行存款支付代垫运费,增值税专用发票上注明运输费2000元,增值税税额为180元,所垫运费尚未收到;该批商品成本为320000元;乙Z公司收到商品并验收入库。甲公司应编制如下会计分录:
个体户对公账大额取现
老师,您好,我公司25年1月补退了24年的社保,公司和个人的分录怎么处理呢?
该员工在两个公司就职,其中一个公司不发工资个税申报还是不给他申报? 如果两个公司都给申报的话,会出现扣税重复申报提醒 这种情况下需要怎么做? 让他自己在自然人扣缴端选一个作为扣缴义务人吗?
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老师,请问,转账到公司账户上,备注投资款,就要交印花税吗
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一一般公司借的贷款,他有本金跟利息,他的分录应该怎么做?
报个税时,人员信息采集,是否扣除费用,在哪个位置?谢谢
对呀,我们自己开出不应该是销项吗?为什么是进项
这个是销项税额,可以抵减进项税额,最后缴纳增值税