您好 2日,销售甲商品一批,开出的增值税专用发票上注明商品不含税售价为200000元,增值税额26000元,销售款项尚未收到。 借:应收账款226000 贷:主营业务收入200000 贷:应交税费-应交增值税-销项26000 (2)5日,销售不需用乙材料一批,开出的增值税专用发票上注明材料不含税售价为25000元,增值税额为3250元,材料款项已收到,并存入银行。 借:银行存款 25000%2B3250=28250 贷:其他业务收入25000 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 3250 (3)7日,收到高天公司前欠的购货款175500元。 借:银行存款 175500 贷:应收账款 17550 (4)12日,开出转账支票支付给本市电视台广告费,收到电视台开来的增值税专用发票上注明不含税广告费为100000元,增值税额为6000元。 借:销售费用 100000 借:应交税费-应交增值税-进项税额 6000 贷:银行存款 106000 (5)14日,销售人员李明出差,预借差旅费5000元。 借:其他应收款 5000 贷:银行存款 5000 (6)15日,开出转账支票支付给顺利物流公司销售产品运输费,增值税专用发票不含税运输费5000元,增值税额为300元。20日,李明出差回来,报销差旅费5600元,出纳补付其现金600元。 借:销售费用 5000 借:应交税费-应交增值税-进项税额300 贷:银行存款 5300 借:管理费用 5600 贷:其他应收款 5000 贷:库存现金600 (8)31日,已知本月增值税销项税额为6900元,认证抵扣的进项税额为3600元,请根据本月应交增值税额计算出应缴纳的城建税和教育费附加,并予以计提。 请问城建税税率7%么 (9)结转已销甲产品成本125000元,乙材料成本为15000元。 借:主营业务成本 125000 借:其他业务成本15000 贷:库存商品 125000 贷:原材料 125000
冲话费100到账110怎么做分录啊
请问老师。个人能去税务局代开专用发票给公司吗?
老师您好,国际战略和全球化战略在题里谁强调单向沟通呀
买社保没有工资流水,有申报工资,会影响以后领养老保险的吗
一般纳税人企业有开免税发票和不免税的,但抵扣时把免税的进项抵扣了,如果现在进项税额转出,那要不要更正之前的报表补交税费呢,还是在下个月做处理就好? 请问老师这个问题
老师,公司自建的办公楼已经验收合格,房产证也有了,但是建办公楼的发票没收齐全,还在在建工程科目,没法转固定资产,该怎么计提折旧呢?因为供应商公司出了问题,还不确定什么时候能开过来发票
老师属于会计政策变更有哪些
委托加工涉及库存商品出库,和支付加工费,这两个分录怎么做?
收到超市邮政银行流水,存在以下问题1、邮政银行收款其中只有几千元每月开发票,剩下的收入是不要开发票的,小规模季度超出 30万的按全额交税。2、如果按开发票的金额一个季度大约1-2万元做账报税,那银行收入已超出30万为了避税做预收账款,预收账款因为以后都不开销售发票挂往来会存在税务风险。那现在可以把前台收款打到私账上吗
房地产开发公司售楼部案场垃圾桶,冰箱,拖把,应该入到那个科目
第七题,第八题和第九题呢
第七题 第九题都写了啊 第八题我等您回复啊