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12月份购入货物,货款已支付,货物已经入库销售出去了,但是进项发票没有收到,应该怎么做入库分录和结转成本分录,跨年是否有影响?

2021-01-02 15:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-02 15:53

你好,购进的先按照不含税金额暂估入库,明年5月底前取得发票就可以

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快账用户1940 追问 2021-01-02 16:03

暂估入库分录怎么做,还有发票收到后,分录怎么做?

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齐红老师 解答 2021-01-02 17:01

暂估借库存商品 或原材料 贷应付账款-暂估

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齐红老师 解答 2021-01-02 17:02

收到发票先冲红暂估分录再按照发票做账

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快账用户1940 追问 2021-01-02 17:04

谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-01-02 17:06

不客气,祝你生活愉快,请为我五星好评,谢谢

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你好,购进的先按照不含税金额暂估入库,明年5月底前取得发票就可以
2021-01-02
同学您好,暂估,一般为:借:库存商品,贷:应付账款,付款为借:应付账款,贷;银行存款,票到冲暂估用红字借:库存商品红字,贷:应付账款红字, 你好, 据发票记 借:库存商品, 应交税费-应交增值税(进项) 贷:应付账款
2023-06-11
你好  要先入库再出库   借库存,贷应付 
2023-04-12
暂估入库 借;库存商品/原材料/成本费用 贷:应付账款-估价-供应商 发票到后冲暂估 借:应付账款-估价-供应商    库存商品/原材料/成本费用(暂估差额) 应交税费-增值税-进项(一般纳税人) 贷:应付账款—结算户-供应商
2023-08-14
借库存商品贷应付账款 借主营业务成本贷,库存商品 借银行存款贷主营业务收入应交税费 发票到了借应付账款 贷库存商品 借库存商品借主营业务成本负数 然后再做发票的, 借库存商品 应交税费应交增值税进项 贷银行存款 借主营业务成本贷库存商品
2022-05-24
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