您好,固定资产清理是个过度科目,包括处置固定资产的损失分录1和取得的收益分录2。最后的损失与收益合计金额确认为净损益,计入资产处置收益科目。
老师,请教一下:我用本期资产负债表左侧货币加应收加固定资产账面价值减去右侧应付,减去上期资产负债表左侧货币加应收加固定资产账面价值减去右侧应付,出来的数正好和利润表上净利润相等。但是有一期我冲减了利润分配科目,造成就不等于净利润了。为什么会这样?您能给解释一下吗?
老师,您好,我想问一下这个下面红色框中的固定资产清理不是应该等于上午的固定资产清理数吗,为什么他等于1000万呢?是弄错了吗
老师,您好,我想问一下这个下面红色框中的固定资产清理不是应该等于上面框中的固定资产清理数吗,为什么他等于1000万呢?是弄错了吗,老师,白纸上是我写的分录,个人觉得应该这样写呀,求老师帮我看看
老师您好!我做21年汇算清缴时才发现,我去年有一笔计提折旧的分录做错了。应该是借:管理费用-固定资产折旧,贷:累计折旧。可是我账面上做的分录确是借:管理费用-固定资产折旧,贷:固定资产。相当于我把这个固定资产折旧金额没有,把固定资产原值给减少了。报表都已经报了。现在怎么调啊?谢谢老师!
老师,假设一个固定资产原值2万,使用5年,无残值,每个月都计提折旧,5年后折旧完毕。由于这个东西是2001年购置,2011年前仍为手工账。在并入账套时。累计折旧数无此固定资产的数。报废申请已通过,但是还没处置噢,错误做账借固定资产清理2万,贷固定资产2万。主要是因为目前财务报表上的累计折旧数不含此固定资产原先计提的折旧。那等到处置变卖这个东西时,卖了1000元(税后)我应该怎么做分录呢?就是如何调整?
房东开租赁发票,多少个点
您好,老师。 1.生产型进出口企业,每月退税100多万,从来没交过增值税,这样正常吗? 2.税负率如何计算?是只看内销税负率吗?
进口怎么交税税率是多少
不知道,老板当时是6月份准备开一网店,就让人办了一个营业执照,后来没开起来,现在让我注销,前面办理的人也联系不上了,我也不会但不能和老板说啊,只能咨询老师您,谢谢,麻烦您带我操作一下,谢谢
你好老师这两个热人明明填报了子女教育信息和赡养老人信息怎么还是不够,具体这个是怎么算的
老师,您好,我们公司是增值税小规模企业,这个季度开了张3个点的增值税发票,就必须交税吧,那增值税附加税有优惠吗
老师,请问公司买葡萄酒怎么做账务处理? 送人的怎么做账务处理,其他的又是怎么做呢?
老师,请问公司买葡萄酒怎么做账务处理? 送人的怎么做账务处理,其他的又是怎么做呢?
老师,有没有关于工伤保险报销的条例或管理办法,
老师你好 我们是物流公司,之前买的车原值是903271元,折旧了有858107.45元,残值有45163.55元,现在我们把车给卖掉了,卖车卖了有186000元, 老师 我是做进内账里面 我可以不计算增值税的情况下,我可以这样操作吗?就是借:固定资产清理 45163.55 累计折旧 858107.45 贷:固定资产903271 借银行存款 186000 贷固定资产清理45163.55 营业外收入140836.45 可以这样做吗 如果残值不计算的话对资产负债表里面的固定资产数值会有什么影响的吗,因为我们老板想直接186000卖车这个车款直接跟股东一起分掉,直接不出账可以的吗,内帐的话对这个账有什么影响吗
谢谢老师,就这一题来说,我还是不太明白,和以前正常的情况感觉不一样,以前不是对于第二次分录,不应该是借银行存款10900000,贷固定资产清理10000000,贷营业外收入900万吗,尤其是第二笔的固定资产清理,它为什么不等于之前的数呢?
您好,根据题目,处置收益1000万(二),处置损失630万(一),净收益是1000-630=370。所以还有一个分录借固定资产清理,贷资产处置收益370
谢谢老师呀,可是固定资产清理借贷方数应该都是630呀,您看我写的这笔分录,个人觉得应该这样写呀,老师
您好,您的分录与最后的结果相同,但最好分开写
谢谢老师,可是固定资产清理科目一借一贷都是630万呀,按照他做的固定资产清理科目对不上呀
您好,因为还有一个分录是借固定资产清理贷资产处置收益370
谢谢老师,为什么呀,这笔分录是怎么来的?
您好,就是为了平固定资产清理科目