你好,代开的时候交了增值税,附加税等。 这里的增值税,附加税是购买方负担了吗?还是销售方负担的?
收到代开发票。我是购买方。代开的时候交了增值税,附加税等,应该怎么做账。
收到代开发票。我是购买方。代开的时候交了增值税,附加税等,应该怎么做账。 代开发票以后还开具了一份类似完税证明的东西。里面有,增值税,附加税等
自然人代开普票时,购买方缴纳了增值税及附加税,购买方收到发票和税收完税证明怎么做账
小规模代开专票的时候要把增值税交了吧,那同时交附加税么?按几个点收附加税?
老师,我们是代开发票,然后是把税交了,然后发票开错了,作废了,退回来的增值税和附加税怎么做账,交的时候是私人交的,退回来,退到公户了,求完整分录
北京市退休金是多少?
老师你好,我公司为制造业一般纳税人企业,收到小规模开具的农产品免税普通发票,请问可以抵扣增值税吗
去年暂估成本168000.今年汇算清缴发票回来171500,差额3500,把去年的账冲掉重新做,主营业务成本就挂着3500,但是今年还没有收入,这个报表正常吗?有没有关系?
汇算清缴的年报和第四季度报有不同,还需要更正第四季度的报表吗?
老师,请问房屋出租要交印花税吗,计税依据是怎样算
请问,A、B两个公司,A借款给B是转的承兑,B还款给A是转的现金,这个有没有问题
老师请问供应商开给我们的仓储服务,我怎么记账,
工商年报里,社保信息,怎么在电子税务局查看填写正确的数据
老师,我们公司买了一部新车,是按揭的,但是按揭还款是法定代表人私人账户去还的,不是公司公账上去还的,这可以吗?
是1000.3这个月所得税年报,发现有错,我改了12月的帐,所以我去税务把24年第四季度的报表和所得税都更正申报了。但是我24年12月计提所得税1000.1。今天更正申报1000.3。差额0.2。税务系统直接抹零了,不用补交。那种情况怎么办。我帐上更正后是1000.3。但是实际1月交的是1000.1。
购买方,是我们支付的。
开完发票以后,也开了一个交税的证明。类似完税证明的东西。
你好,购买方承担了销售方应当负担的税款,账务处理是 借:营业外支出,贷:银行存款
好的。谢谢
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢