你好,当时缴纳的分录怎么做?

#问题#12月开票30万,没拿进项票回来抵扣,要交增值税,1月的时候能不能把发票冲红了,然后进行退税,是不是增值税和附加税都能退回来,退税需不需要专管员审核?
公司2月打了一笔保洁费2000,已经收到发票,然后现在需要退回100,人家说从私户退回来,然后作废之前的发票,重新开票开成1900,对外怎么做账?有没有税务问题?
税局的系统出错,本来不用交税的,可是更正申报后就出现有税了,税局要求先交后退,可是交的增值税,附加税,和退回来的金额对不上,退回的附加税比交的多,这个怎么做分录呢
老师们好,请问开错了增值税发票,然后作废了,那交多的增值税怎么退回来呢
老师,我问下,我们这个月税务代开发票,然后开错了,作废后,税款退回来了,这一整过程个会计分录怎么做呢。
一,一季度红冲后,计提附加税是负数你原来做的:借:应交税费城建/教育费等贷:税金及附加(出现贷方负数余额)二,4月收到退税到公户分录借:银行存款贷:应交税费城建/教育费等三,现在税金及附加是负数,怎么调平直接做一笔冲回负数分录:借:税金及附加贷:应交税费城建税/教育费附加/地方教育做完这笔,税金及附加是平了,但是城市维护建设税又有余额了,退回的税款里面是有城市维护建设费的,所以不可能1季度不计提税金及附加吧,怎么做分录才能都平账
某商业企业为增值税一般纳税人,2025年1月购进一批商品,取得的增值税专用发票上注明的价款为300万元,增值税税额为39万元,企业以收到的一张银行承兑汇票结算全款,不考虑其他因素,下列关于企业购进商品会计处理表述正确的是( )。 A.贷记"银行存款"科目339万元B.贷记"其他货币资金"科目339万元C.贷记"应收票据"科目339万元D.贷记"应付票据"科目339万元
老师就是是不是企业不可以连续五年亏损
您好,老师,请问如果上年度购买保险,最终结算时需要退费,其中有红字发票,那请问进项税额如何处理及做会计分录?谢谢
老师:企业所得税年报,成本票没有开回来,纳税调增。结果与财务报表比对不符。改财务报表年报的成本是吧?
公司种植甘蔗,分5年收割,第一年收割了1485.93吨,总成本980933.91元,其中收割的1485.93吨中有257吨是留作种苗的,257吨的售价是520元/吨,那257吨种苗记入生物资产,按4年折旧,那应该按成本单价还是按售价单价算入账金额?
一,一季度红冲后,计提附加税是负数你原来做的:借:应交税费城建/教育费等贷:税金及附加(出现贷方负数余额)二,4月收到退税到公户分录借:银行存款贷:应交税费城建/教育费等三,现在税金及附加是负数,怎么调平直接做一笔冲回负数分录:借:税金及附加贷:应交税费城建税/教育费附加/地方教育做完这笔,税金及附加是平了,但是城市维护建设税又有余额了,怎么做分录才能都平账
销项进项都开的现代服务费,印花税按哪个税目申报
你好,采购了一台价值3千的倒角机,能不能直接入制造费用呢
打了官司用老板的欠付的7万。这个钱怎么给法人?还回去。还有交的那个公司的电费。都需要什么资料?
没有做缴纳的分录,因为是一个季度里面的,现在就是银行有这笔退款
嗯,那个呢,你现在补上一个借应交税费,贷其他应付款, 借银行 贷应交税费 支付与个人借其他应付款,贷银行存款。