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#问题#请问有一个客户预付我们订金生成产一批样品,是食品的,现在这批样品已经过期,客户没有拿走,这批我们已经内部申请报废处理,然后客户预付的订金怎么处理呢,到现在我还挂在预收里

2021-01-04 10:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-04 10:26

你好,预收账款结转到营业收入科目,缴纳企业所得税

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快账用户8010 追问 2021-01-04 10:33

那这批样品报废处理:借待处理财产损益 贷库存商品 借营业外支出,贷待处理财产损益

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你好,预收账款结转到营业收入科目,缴纳企业所得税
2021-01-04
你好,做原来分录的负数分录就可以了。
2021-12-31
你好,可以冲你们日常的销售费用,或是做其他业务收入
2024-04-18
你好: 你这个业务分开描述下,后面有点乱。 使用原材料存在质量问题。客户应该把你们销售的存货退给你们公司呀,(咱们描述的是退给你们供应商) 供应商开过来的发票是多少,是38万元吗? 赔款是多少。 原来38万发票也不开了吗? 你公司现在的原材料还需要给供应商退回去吗?
2020-12-08
借:银行存款 69790 贷:应收账款69790 借:应收账款-34895 贷:主营业务收入(红字) 应交税费——应交增值税(销项税额)(红字)
2021-03-10
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