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老师:请问下发票联及抵扣联在我手上(款已付),今早认证时发现平台里没显示出来,一查才知道对方已作废了发票,请问下该怎么办?

2021-01-04 14:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-01-04 14:33

您好 跟对方联系 让对方补开发票

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快账用户1151 追问 2021-01-04 14:38

老师我要调12月份的凭证吗?我当时做的是借生产成本 XX项目 借应交税费应交增值税进项税额 ,贷:银行存款

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齐红老师 解答 2021-01-04 14:41

要调12月份的凭证 先暂估入账

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快账用户1151 追问 2021-01-04 14:42

暂估价含税还是不含税的?

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齐红老师 解答 2021-01-04 14:43

暂估价是不含税的金额

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快账用户1151 追问 2021-01-04 14:43

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-01-04 14:44

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您好 跟对方联系 让对方补开发票
2021-01-04
你好 去报备发票丢失就可以的
2020-10-17
同学你好 直接冲减就可以了
2022-07-22
你好,并不是不认证没付款就不做帐的,借原材料等  应交税费-待认证进项税额 贷银行存款等
2021-10-16
1.把退票的抵扣联和发票联自己留存哈 再收回之前的原发票的抵扣联和发票联 就可以了。 2.假如对方没有交 那直接撤销 。可以的
2020-12-23
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