你好,应付职工薪酬贷方有余额3.12,是多计提了导致的吗?
老师我余额表应付职工薪酬贷方有余额3.12我要怎么调平?
应付职工薪酬期末有贷方余额,怎么调平?以后不用来发工资了
应付职工薪酬薪酬,不平,贷方有余额,怎么调整
老师应付职工薪酬个人社保贷放余额,实际应该没有余额才对,怎么去把账调平?
应付职工薪酬余额在贷方怎么调平
老师 我想问一下 离职人员个税申报的话人员状态是不是要改为“非正常”
老师请问缴纳的当月社保费,用哪些分录做账呀
老师请教一下,个体工商户第二季度报经营所得,成本大于系统采集的(主要有些无票成本和人工费用),备注我写什么比较好
老师好,上季度开了27万的普票,这季度冲红了27万的普票,又开了10几万的普票,现在申报表是自动生成的,但是锁住了,显示有差额。这是啥意思呢?
老师,一台电脑上的个税删除员工信息会影响另一台电脑上的个税信息吧
老师,假如我的公司被合并,合并时间是8月1日开始,合并后我公司注销,但是我公司有营业外支出需要汇缴调增,这个调增是合并公司调增还是我公司被合并方调增,也就是25年汇缴谁来做
老师,请问,我申报了未开票收入 10完,勾选了进项发票 10 完,然后又开了一张红字信息通知单出去,可以这样操作的吗?
银行柜面公转私有限额吗?
酒店需要提供租金远低于市场公允价值说明
@郭老师,还在吗,没有成本进项可以先申报未开具发票的收入吗
应该是,是我接手前就有的
我可以发工资时借方都3.12元吗
你好,如果是多计提了,冲销分录是 借:应付职工薪酬 3.12 贷:管理费用等科目 3.12