你好,应付职工薪酬贷方有余额3.12,是多计提了导致的吗?

老师我余额表应付职工薪酬贷方有余额3.12我要怎么调平?
应付职工薪酬期末有贷方余额,怎么调平?以后不用来发工资了
应付职工薪酬薪酬,不平,贷方有余额,怎么调整
应付职工薪酬余额在贷方怎么调平
老师请问应付职工薪酬余额在借方怎么处理?年底了要把应付职工薪酬-工资贷方余额与12月计提的工资金额调成一致吗?怎么调?
年底发现包装物余额成负数,如何调表不调账
老师您好!小规模纳税人,执行小企业准则,1月份补交了2024和2025年的房产税2984元,和滞纳金292元,还有罚款50元,1月凭证怎么写分录?
老师 课程里面 有原材料 建筑工程施工 购买的原材料 放哪个科目 放在原材料科目还是合同履约成本 -工程施工-直接材料
老师,我发现第四季度收入记重复了一笔,是改一下报表呢,还是直接调整?
想问一下贵州社保中养老 医疗 失业是分开开通的吗?
金蝶Kis云专业版,暂存的凭证怎么能找到
老师,我2025年12月份补交以前年度(2018-2024)增值税款225198.11元,申报2026年增值税报表,主表出32栏出出来一个期末未缴税款(多缴为负数)-225198.11,这个啥意思
人力资源公司报工资,残保金谁申报
老师,我们是运输公司,有时车不够用,就外请车辆帮忙运输,外请公司开进来的运费发票计销售费用还是主营业务成本呢?
地板重新打磨,对方开的发票是建筑服务,固化地泵,金额有84000元,可以做维修费用吗?
应该是,是我接手前就有的
我可以发工资时借方都3.12元吗
你好,如果是多计提了,冲销分录是 借:应付职工薪酬 3.12 贷:管理费用等科目 3.12