你好 以后不发工资? 那么要调整到营业外收入的
老师我余额表应付职工薪酬贷方有余额3.12我要怎么调平?
应付职工薪酬期末有贷方余额,怎么调平?以后不用来发工资了
应付职工薪酬,期末余额借方还有余额,要怎么调?以后都不发工资了
我司平常都是当月工资当月计提,当月发放,工资计提和发放都在当月记账,所以平时应付职工薪酬期末余额都是0,但是因为2022年12月份做了冲减以前年度2021和2020年的工资,所以导致从2022.12月份起应付职工薪酬的期末余额就是借方余额(也就是贷方负数余额)这个应付职工薪酬期末余额为负数的情况怎么处理呢?
应付职工薪酬薪酬,不平,贷方有余额,怎么调整
老师,为啥不是办营业执照的时候,就给确定好是一般纳税人还是小规模纳税人呢?为啥是做税务登记的时候,自己去选择一般纳税人还是小规模呢?
老师,给个简历模板我
请问购买的excel从哪里学习呢?
小企业会计准则和企业会计准则有什么区别,公司是小企业会计准则,我在快账上建成了会计准则了,现在应该怎么办
老师8月份工资发了,没报个税怎么处理
有总结好的科目借贷的方向
卖厨房燃油的主营业务收入二级科目设置
老师,我公司是一般纳税人,下面这张3%的进项的专票可以抵扣吗?
请问找供应商制作了一批不锈钢床,供应商包工包料,该项业务应该怎么开票?
你好,老师,想问下我9月份首次报关单,但出口销售发票没开!进项也没有,怎么处理,我可以成本暂估,到时补进项票不,收入需要做未开票收入,10月开销售发票充未开票收入,还是到时直接10月确定收入,会不会影响首次出口退税,
对,要换成另一个工资户,事业单位,这个分录要怎么写?
??? 你们是换会计制度还是?
换别的账户啊!
那这个是不需要调整的,这个应付职工薪酬仍然是挂在那边,但是银行存款要调整的 借:银行存款---新的 贷:银行存款---旧的