你好 那就做固定资产的
我单位福利费按工资总额14%计提,但实际发生的福利费很少,计提时计入生产成本丶制造费用管理费用,年末结余全部冲了管理费用。个人觉得这样处理对成本核算对一定的影响。请问新准则下可以不计提吗,发生时按受益对象直接计入相关成本费用?
老师我们酒店这个月已经装修完毕开业了,但是还有好多装修材料的发票没有回来,之前装修的费用我记入在建工程~装修工程里了,但是还有好多装修材料发票没回来, 在建工程我没法转入固定资产啊,我是等发票回来一起转入固定资产,还是先转一部分剩余的回来发票在转入固定资产啊
你好,员工外出聚餐,开票用公司的抬头,开太多了,入账的话福利费就要超过工资薪金总额的 14% 。可以不入账的吗?还是一定要入账
老师,公司收到的餐费发票,除了做业务招待费和职工福利还能做什么,最好可以全额计入费用。因为收入,因为收入不算多,工资总额也很少,到时候涉及纳税调整的太多了,如果我做工人的餐费,还需要调整吗?这个算成本还是福利费啊?如何账务处理?做工人的福利费,如果是成本,那需要计入工人的工资记个税嘛?
员工买了很贵的手机,开了发票我入固定资产还是费用呢,福利费要控制工资总额14%来扣,这个太多了不能入啊
老师公司还在在建工程期间,但是供电设备就是变压器已经完工了已经投入使用了,是不是就应该转入固定资产了?账务处理是不是应该是这样直接借:固定资产贷:在建工程
好会借账号注销了,但是借的钱到账了怎么弄
请问老师,使用财务软件做账,是否都是会计来做?出纳是不碰财务软件的吗?
请问老师我这申报系统六税两费点不动恢的,怎么操选填是
我需要注册个小规模运输公司、开具1%运输费发票、但车子不能入公司、挂靠在山东公司、可以吗?
关于资产负债表重分类,在用友财务软件里,是选择重分类还是不重分类?
公司有多个项目a,b,c,d,e,f,项目间经常调拨模板,脚手架等旧材,时间久了,因为循环调拨,最后搞不清楚谁欠谁多少,只能以混合记账方式:如收到大于借出视同净收到综合物资,收到小于借出视同净借出综合物资,月末借出方分录,借其他应收款(公司其他项目)贷,原材料周转材料,收到材料方,借,原材料周转材料,贷其他应付款(公司其他项目),后续完工,调拨材料都不归还,问收到方和借出方如何确认成本
航空航海业中湿租与干租的区别是?
您好!请问一下,酒店行业经常会请临时帮工人员,又不能提供发票,要怎么进行账务处理?可以按工资薪酬计算申请个税处理吗?
ETC注销退款到账,如何账务处理
这样啊,手机有2万多块钱
你好,可以做固定资产的。
这个税盘的我当月买进来当月抵扣 我就直做了抵减的另一笔分录了是吗,一起做对吧
借管理费用,贷银行存款借应交税费应交增值税减免税款借管理费用负数。