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你好,请问进项票勾选为不抵扣,申报后红冲了现在进项税额转出部分怎么报税

2021-01-04 20:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-04 20:08

你好,你选的是不抵扣勾选是吗。

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快账用户3992 追问 2021-01-04 20:08

是的,已经认证为了不抵扣

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快账用户3992 追问 2021-01-04 20:10

上个月已经开了红字信息表给销售方,现在国税上面显示有进项税额转出,这个转出部分怎么处理啊?这部分进项税本来就没有抵扣啊

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齐红老师 解答 2021-01-04 20:11

你申请红字信息表的时候,是不是选择了购买方已经抵扣?

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快账用户3992 追问 2021-01-04 20:13

是的,是选择的够买方已经抵扣

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齐红老师 解答 2021-01-04 20:18

那你去税务局填写去吧。 强制不填写附表二进项转出

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快账用户3992 追问 2021-01-04 20:19

是我申报的时候需要去税务局窗口填写吗

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齐红老师 解答 2021-01-04 20:19

是的,自己填写不了的。

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快账用户3992 追问 2021-01-04 20:22

这个确定是税务局可以填写的哈?需要去主管税务机关吗

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齐红老师 解答 2021-01-04 20:23

你好 可以的,可以的。

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快账用户3992 追问 2021-01-04 20:23

我再问一下哈,这样红冲操作是可以的吧。就是不会到时候一定要进项税额转出的情况吧

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齐红老师 解答 2021-01-04 20:24

你选择错误,所以现在出现了进项转出,你本来不应该这么选择的。

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快账用户3992 追问 2021-01-04 20:28

是的,我的意思就是说已经开具红字发票了,是一定可以强制不填写进项税额转出的哈

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齐红老师 解答 2021-01-04 20:31

大厅那边儿没有比对的可以。

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快账用户3992 追问 2021-01-04 20:43

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-01-04 20:47

不用客气的,工作愉快。

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