你好,你选的是不抵扣勾选是吗。
老师我第一个季度超过30万了,我直接写的应交增值税,但是我季末没有结转到未交增值税,附加税也没有计提。这个季度增值税也没有结转到未交增值税当中,但是附加税计提了。这样可以吗?前一个季度的附加税没有计提可以吗,是在本季度直接缴纳做账了。
合同没有盖完章,发票可以下开给对方吗?
会计分录怎么写,要求具体金额
个税申报,收入能填写0吗?
老师,请问一下10月份的企业所得税职工薪酬那里应该怎么填写
老师麻烦问下,有个公司在4月就没经营了,刚刚发现4月的时候做发工资,挂错了科目,做成管理费用了,应该挂应付职工薪酬,然后我这个月冲红,导致管理费用是负数,报表能过税务那边吗
如果应付账款为53900,开票金额也是53900,实际协商支付53000。怎么做分录
公司类型是兽药公司,一般纳税人,现在转做商贸型企业,请问全套会计流程是?
老师,请问我们股东以个人名义贷款, 然后贷款给公司用,也不能开具利息发票,这笔贷款该怎么做才好
小规模季度开票小于30万,免增值税,月末需要把本季度应交增值税转入营业外收入,然后营业外收入结转为本年利润吗?
是的,已经认证为了不抵扣
上个月已经开了红字信息表给销售方,现在国税上面显示有进项税额转出,这个转出部分怎么处理啊?这部分进项税本来就没有抵扣啊
你申请红字信息表的时候,是不是选择了购买方已经抵扣?
是的,是选择的够买方已经抵扣
那你去税务局填写去吧。 强制不填写附表二进项转出
是我申报的时候需要去税务局窗口填写吗
是的,自己填写不了的。
这个确定是税务局可以填写的哈?需要去主管税务机关吗
你好 可以的,可以的。
我再问一下哈,这样红冲操作是可以的吧。就是不会到时候一定要进项税额转出的情况吧
你选择错误,所以现在出现了进项转出,你本来不应该这么选择的。
是的,我的意思就是说已经开具红字发票了,是一定可以强制不填写进项税额转出的哈
大厅那边儿没有比对的可以。
好的,谢谢老师
不用客气的,工作愉快。