你好,你选的是不抵扣勾选是吗。

“已经认证过的发票未抵扣怎么冲红”,这个问题老师有考虑过进项转出的问题吗?如果9月份收到进项发票,勾选抵扣,但申报是忘了填写进项税额,按规定除客观原因是不能做进项抵扣了。然后10月份发现发票开错了,开出了红字信息表,10月份申报时,会要求进项转出补税,怎么处理?
你好,请问进项票勾选为不抵扣,申报后红冲了现在进项税额转出部分怎么报税
老师,用于职工福利,不得抵扣进项的发票,要不要勾选抵扣?还是勾选后申报时进项税额转出。
请问出口退税 退税退的是进项部分吗,进项税额不够退税抵扣的还是要交增值税是吧,比如进项50,销项80已交,退税勾选,然后退税申报能退回50吗,退税勾选了就不能在抵扣勾选了吧
求助,建筑公司,现在材料商的发票异常,要进项税额转出,请问转出的这部分税能不能重新用勾选进项来抵扣?申报表上申报,是否可以勾选其他的发票的冲掉要交的这部分税 异常发票已经勾选用掉了
老师,我们公司在北京有摇了一个车牌号,可以公司不买车用,把车牌出租给个人用吗
请问老师做内账需要把本月销售发票做到内账吗?
朴老师,到年底了股东欠公司的钱不还要一定要按分红来交个税?往来上有显示股东欠公司钱,但是税务局怎么知道?申报纳税只是提供财务报表,也没有明细,税务局如何知道哪个是我公司股东?
供应商要求我们私对私,然后他们给开一半普票,这个原理是啥。如果我们这样子做了,那我们该怎么做账呢,会不会不太好
老师,有车货不合格金额一万多,然后客户要从保证金扣除,进哪个费用或哪个会计科目
朴老师,我公司是电商公司,还有一件代发的业务,一件代发怎么做账呢?
老师,现在的年终奖还能单独计算吗
老师我是小白 我不知道会计活分几类 我现在做凭证,我也不知道是会计做得活 我现在做的是出纳 麻烦老师给我讲下
老师请问一下,差旅费的专票可以正常抵扣吗,一般纳税人
我申报个税的时候,填了收入2998元,然后减除费用有5000,到后面累计收入额为2998,累计减除费用确实0,还交了2998*0.03=89.94的个税,这种什么原因啊
是的,已经认证为了不抵扣
上个月已经开了红字信息表给销售方,现在国税上面显示有进项税额转出,这个转出部分怎么处理啊?这部分进项税本来就没有抵扣啊
你申请红字信息表的时候,是不是选择了购买方已经抵扣?
是的,是选择的够买方已经抵扣
那你去税务局填写去吧。 强制不填写附表二进项转出
是我申报的时候需要去税务局窗口填写吗
是的,自己填写不了的。
这个确定是税务局可以填写的哈?需要去主管税务机关吗
你好 可以的,可以的。
我再问一下哈,这样红冲操作是可以的吧。就是不会到时候一定要进项税额转出的情况吧
你选择错误,所以现在出现了进项转出,你本来不应该这么选择的。
是的,我的意思就是说已经开具红字发票了,是一定可以强制不填写进项税额转出的哈
大厅那边儿没有比对的可以。
好的,谢谢老师
不用客气的,工作愉快。