您好,是先去税务,再去工商,最后做账。
老师,我有个账务上的问题想请教一下,不知道怎么处理了,我们有一批原材料当时买来,我做了暂估入账,后来发票一部分开来,一部分还未开(38万)这批原材料我们做成成品卖给我们的客户,后来出现原材料质量问题,做成成品的这批货直接从客户那里退给了我们的供应商,现在供应商发票开来赔款的金额直接冲减货款了(负数180万)原先未开的那部分票也不开了,我现在拿到这张发票怎么做账呢?
麻烦问下小林老师:我明白您的意思了,那我想问下:是我账面先做30万的退股,还是先到工商部门做减资?有先后顺序吗?
老师您好,我想问一下建筑行业在江门做了外经证,外经证金额比实际合同小,是先开发票去请款,工程还没结算。核销需要出具结算书,有什么其他足以说明拟结算金额的资料吗?
老师,我想问下正常的做账凭证顺序是,先做购入下来是销项,然后是费用,银行流水,工资,结转成本这些,我想问下,购入和销售的时候比如说当月有付款或者收款,但是金额不一定对的上,我是先做应付或者应收账款,后面做银行的时候借应收或者应付。还是做一部分银行,再做一部分应收和应付
老师您好,我想问一下,就是我们假如说3月份开了一张12月份的环保设备运维的发票,然后我的这个问题就是说我这个员工工资现在目前太少,假如说1~3月吧,嗯,可能只能达到1万多的这个人工成本,但是往后这几个月,嗯,每个月都要做工资,我的意思就是说1~3月不是要交企业所得税吗?我我不想就是说嗯,因为前期人工成本少,交的所得税过多,然后到了年底还要调增退税,因为往后不是我这几个月都要一直做工资吗?肯定到时候费用还会上来,我说我想问的是能不能先不交企业所得税,到年底再交啊,或者说退税麻烦吗?
老师 你好 我想问一下 我做账的时候我开出的销售发票还需要附在凭证后面吗?
老师,商品在抖音平台商家卖100块,付款时抖音平台补贴20,客户实际支付80元。我们为抖音平台开具了一张补贴款的服务发票发票,这张发票应该怎么做账务处理呢?
老师,购买烟草给的对方公户付款,是超市个体工行户平时不涉及发票,像这种购买烟草的必须要对方开发票吗
@朴老师,老师,挨个月更正增值税申报表,税务局那边会有什么风险吗?
请问公司安装了挡雨棚 对方开来的发票是:*广告服务*挡雨棚改造 请问是选广告服务的吗,怎么觉得不太对呀
个税专业扣除是不是每年都需要填写,前一年填的信息不转到下一年
老师,汇算清缴要交所得税,分录怎么写?
请问我们过年给供应商a付款10000元,一直没有开发票,结果现在说开不到了,可以用b公司给我们开一张1万的发票,这样咋弄啊,说是确实是开不到了
老师跨区域涉税一季度未预缴,现二季度交上的所属期一季度的所得税,那一季度财报和季报所得税都需要改吗
固定资产的可以不要做残值吗?
以为直接去工商做呢?那减资手续麻烦吗?需要准备哪些资料呢
您好,减资比较麻烦,还得登报,建议您先跟工商机关沟通确认,各地要求有差异。
老师,那如果不做减资,股东把30万还回来,银行存款最多有70万。公司一直处于亏损状态,且银行存款余额小于实收资本。那公司注销的时候,银行存款怎么处理,可以转到股东账户吗?(公司两个股东,其实是父子关系)
您好,是的,是转股东账户
那老师转股东账户还需要缴纳个税吗?
您好,注销后股东取得剩余资金,不需要缴纳个税
那是不是股东一定得把借款还到公户,公司注销,就不用交个税了,如果借款不还,就要交个税?
您好,是的,您的理解非常正确
老师,剩余资金分股东,是按投资比例来分吗?,分录是不是: 借:实收资本 贷:银行存款
您好,最后一笔分录是借负债,权益科目贷资产科目