现在补开就可以,这个,补开给对方,
做出来的成品,然后不好了。报废了。相关分录怎么写
老师,我公司购买包装材料,首先付 30% 预付款,,对方发货了,没开发票!!!货到我入库,这两步如何做账?第一步肯定是借预付,贷银存,第二步呢?贷方怎么做?如果对方开的是专票,预付 30%!!!!!!!!
小规模纳税人付了供应商的货款还没收到供应商的发票应该怎么做账?收到发票后又怎么做账?
请问老师,建筑复服务异地预缴的所得税需要计提不?利润是负数
付给另外一家国内工厂的投资款,怎么做账
老师,我公司购买包装材料,首先付 30% 预付款,,对方发货了,没开发票!!!货到我入库,这两步如何做账?第一步肯定是借预付,贷银存,第二步呢?贷方怎么做?
老师,25年发现员工24年发票报销公司名没写全怎么办?
请问红冲的发票需要做账吗?一般纳税人
老师好!一般纳税人开了一部分技术服务费,税率6个点,报税的时候要和销售的分开吗?认证进项的时候只算销售的税负,服务费这部分不需要认证进项吗?
老师这个金融租赁这个是不是不可以抵扣
10月就重新开给对方了,但是9月开的忘记冲红了,现在才发现
这个没有开红字发票,现在开红字发票就可以,这个做收入只做一次,给税局专管员说下,说是10月忘记开红字,
不做分录体现吗?
是,收入只做一次就可以,这个对应10月你是不是多做一次收入,那这个需要冲掉,
我9月10月都做了收入,今年1月开的红票
这个对应10月收入需要冲掉,收入只需要做 一次,你没有多次销售 不是退货 ,