这个可以直接开红字发票 重新开蓝字就可以,收入做12月就可以,再开红字后面开蓝字不需要再做账,

我们是小规模纳税人,去税务局代开的专票,现在因为票面金额开错了,跨月了,对方已经认证了,现在对方开具了红字增值税信息表,我该怎么做呢?
我们是小规模纳税人,12月开票体育服务费20万,现在对方说他们单位名称变了,要冲红,重开,因为跨年了,怎么处理呢?
我单位是小规模纳税人,在9月开普票28.6万元,因对方单位名字变了,退票,重开,因发票数量不够,在10月只重开蓝字,没有开具红字发票,后面就搞忘了,现在跨年了才发现,怎么处理
我单位是小规模纳税人,在9月开普票28.6万元,因对方单位名字变了,退票,重开,因发票数量不够,在10月只重开蓝字,没有开具红字发票,后面就搞忘了,现在跨年了才发现,怎么处理
老师好,我们是小规模纳税人,2020年12月份开了一张发票,并且已经交了增值税和所得税,现在对方单位因为某种原因要求红冲这发票,账务跟税务方面应该怎么处理?
老师好,我们银行支付的贷款利息,银行给我们开的利息支出的发票,我们可以企业所得税税前扣除吗
欠老板的钱直接转实收资本,出一个股东出资证明书,还要什么吗
老师,元旦快乐,请问公司车牌,一定要缴纳车船税吗?每年都要交?
请问一下老师,我的企业是做技术服务的,我目前有个项目,还没签订合同,还没开具销项发票,但我这个项目的下游成本费用发票也就是进项发票已开,开票日期是2025年,我想问一下,是否可以等我合同签订后开具销项发票了,也就是2026年再进行这张2025年的进项发票的抵扣呢?
老师好,物业公司非居民供暖收入是指什么收入啊?
老师帮忙看看咋弄。领导车补走工资计提并发放 借:管理费用1000 贷:应付职工薪酬1000 借:应付职工薪酬1000 贷:银行存款1000 不能给发,又退回 收到款 借:银行存款1000;贷:其他应付款1000 后续我们又这样调整的 借:其他应付款1000,贷;应付职工薪酬1000 借应付职工薪酬1000,贷管理费用1000 哪里错了,怎么调整分录,现在导致我的应付职工薪酬贷方多了一条1000
一个公司 一个基本户,请问给对方付款,可以付到不同的银行吗 库存日记账 银行账 电子表有没有,发我一份吧
公司收到打官司的赔款,这种是否确认收入交增值税呢?账务应该如何处理 是销售合同打官司赔款,赔款按照13%交税还是按照6%呢
您好,老师有这么件事儿,上个季因为没有超过30万免征增值税,但是忘记开了一张100元的专票,当时结转到营业外收入,最后结转至本年利润了,再次月报税的时候以申报并扣款了,会计分录怎么写这笔税款,还需要不需要再计提。你看可以这样写吗, 2. 冲销原错误结转: 贷:营业外收入 -3红冲 贷:应交税费-应交增值税 3 3. 记录已缴税款: 借:应交税费-应交增值税 3 贷:银行存款 3 结转到本年利润 借:营业外收入3红冲 借:本年利润3(正数) 请看这样对吗,不对请帮忙修改一下谢谢
支票最低签发额为1000?是现金支票么?
开蓝字不做账会影响增值税的核算呀
你这个后面还会再开红字和蓝字,相互抵减了,
12月你做账时候已经做了,