你这个抵扣没,没有就可以都放21年抵减可以,

请问下,12月交了21年的税控服务费280,20年的抵扣了一次280的,然后这个280可以申报12月税的时候抵扣不?就是一年抵扣了两次,主要是21年可能开票的时间不多
问题二:20年金税盘服务费560是11和12月发生的,因为是小规模季报,所以是在21年1月进行增值税申报,然后第一次在560中抵扣的金额是图一第一个分录334.57,第二次是图三,21年第一季度也就是21年4月份,抵扣560里剩下的225.43部分。前面是560分两次抵扣的一个背景,然后问题是金税盘服务费在11月和12月还没抵扣,前面的会计就直接做了抵扣分录(还是简略的,11月和12月相关分录,借:应交税费-应交增值税(税款减免)280,贷:银行存款280),到现在4月份开始调20年第四季度增值税申报减免的账,和21年第一季度增值税申报减免的账,就出现了图一第一个分录和图三分录的问题。
2021年12月份交了公司的税控盘280元服务费,但是申报第四季度增值税时,忘抵扣这280元了,增值税也已经扣过款了,是小规模纳税人,请问这280元放在2022年第一季度报增值税时抵扣可以么?
老师请问一下我23年税盘维护费的280元还未抵扣,然后这季度我们要交的税才200多一点点 没超过280 那我可以抵扣税盘维护费嘛?增值税减免税申报明细表我把税控盘那个维护费增加进去 然后第一张报表就显示不对了
税务通知21年12月有免税项目,需要调整21年进项税额转出,我们21年12月有留抵税额,所以导致修改了21年12月-23年12月增值纳税申报表,22年4月补交了500多增值税和滞纳金,2023年9月补交附加税30多元,但是是24年12月扣的税款,请问这种情况24年怎么调账?21年-23年的账务和报表还需要调整吗?若以前年度的账务和报表不需要调整的话,账上和增值税报表数据就不一致了,这样可以吗?
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老师,请问3月份,我公司买原材料10万元,生产加工盘扣型号是0.2m,3月份领用了原材料8万元,加工好后,盘扣0.2米的,已入库合计20吨。这批入库的基座0.2m的成本,等于料的成本是8万元,加上工人工资5000元,制造费用5000。这9万元是加工盘扣0.2m的成本,3月份卖出这批货,销售了20吨,结转成本的时候,借主营业务成本9万,贷库存商品9万,对吗?
就是不想放到21年,但是又不知道一年抵扣两次不
这个之前一次是之前的吗,这个是可以抵减2次,这个之前没有抵减,这个后面这个开发票也给你们开20年 这个可以抵减,
20年年初抵扣了一次啊是20年的,12月这个是预交的21年的
12月这个是预交的21年的 发票给你吗,
我已经收到了发票了12月份开的
这个可以一年抵减2次可以这个,