可以的,减免表本期发生额实际抵扣金额还有减免明细主表应纳税减征额里面填写,只填写你缴纳税款的那个金额。
老师,您好,我们公司发行了一个基金产品,然后会有一个第三方进行管理,客户投资申购产品就会入资。然后我们有收入进账是只有我们收了管理费或者客户赎回资金,或者产品结算清盘的时候才有收入。 第三方让我们每个季度,把基金产品的季度交易金额,去税务局申报增值税和附加税。我们上个季度已经申报了一个季度交易额的增值税和附加税,请问账上怎么做呢? 还有因为这个季度交易额是波动交易额,还没有清盘,所以,我们还没有真正的收入,那还要申报所得税吗?
老师!早上好!想请教一个问题,就是税控系统维护费,我在入账时做了个管理费用,然后想等要用这笔税费时再结转到应交税费的,可是后面就没有开过票,然后年底了,我需要把应交税费-应交增值税结转为零,我现在是不是要把税控系统维护费结转到应交税费-应交增值税减免税款?然后再把应交税费-应交增值税结转到应交税费-未交增值税?那如果这样结转完了,我的应交税费-未交增值税借方余额会和增值税纳税申报表上留抵税额不一致,会相差一个附表4上的税额?要想一致,我该怎么做呢?
老师请问一下我23年税盘维护费的280元还未抵扣,然后这季度我们要交的税才200多一点点 没超过280 那我可以抵扣税盘维护费嘛?增值税减免税申报明细表我把税控盘那个维护费增加进去 然后第一张报表就显示不对了
老师好,税务局法制股下发的税费优惠政策落实相关疑点数据,开展核查工作填写每个表格最后三列(疑点是否成立,不成立的原因,整改情况)!!! 查了我们两个企业分别是支出四百税盘服务费,凭证和报表请问是否对,如果不对,我怎么改? 只能发两张图片吗? 对应的一般纳税人月申报表中,减免税申报明细表和表四在增值税税控服务专用设备及技术维护费栏填了400,主表23栏应纳税额减征额填了400!
公司要注销前,固定资产科目怎样清零
老师你好,我想请问下2025年6月25号我收到一张10000的数电纸质发票普票!但是已经显示作废了,这个怎么做账呀
老师好,咱们一般企业的通常融资渠道有哪些?各自有什么优缺点呢?谢谢!
老师,一张加油票200,一张餐饮发票131,一张银行回单331,这个可以记一起吗?借,管理费用加油费200 管理费用业务招待费131,贷银行存款331?
老师,我们是建筑公司,关于分包资质,劳务、机械、建筑工程,只要是有分包资质的,都能在预缴增值税款的时候抵减是吗?
公司交话费申报的是哪类印花税?
老师好,本人即将参与酒吧财务主管工作,希望老师对酒吧行业的特点及内控注意等事项分享点拨。谢谢!
计提工资:管理费用-工资 销售费用-工资 贷:应付职工薪酬-职工工资 支付工资:借:应付职工薪酬-职工工资 其他应收款-个人承担各项社保 应交税费-个税 贷:银行存款 是这样吗 但是 其他应收-个人承担各项社保 不就有余额了吗 贷方余额?账就不平了呀
老师,明天面试让根据三个报表的勾稽关系手动在表格里面制作三个报表,这个勾稽关系不太清楚,怎么做?请老师指点,谢谢。
老师 节日快乐!我想问下我欠对方一万 对方到我这里拿了3000的货 ,我还要付对方7000元 这个分录怎么记
老师,是不是这个280,可以只抵减一部分,就是本期实际抵减税额和本期实际应交税额一样就可以了
是的对的填写一样。