你好。 你第一次付款的时候 借:主营业务成本 33 代:银行存款 10 应付账款 23 这次付款的时候 借:应付账款6 贷:银行存款 6
小规模公司,2020年账上挂着A公司的应付账款10万,2019做账时付款时做了一次成本,借:主营业务成本10万 贷:银行10万,来票后又做了一次成本,借主营业务成本10万 贷:应付账款-A公司10万,然后汇算清缴时又调减了10万成本,现在我想清了这个应付账款10万,那分录这么做可以吗?
老师好,请教您一个问题!公司有笔合同33万的业务,分进度付款。第一笔已付10万,当时做的分录是借主营业务成本33万,贷银行存款10万,贷应付账款~应付款23万。那么,本次付6万,分录应该是怎样的?感谢
假设2019年亏损20万元 且2019年有 10万暂估发票(虚例支出) 在2019年当时做账分录 借:主营业务成本10万 贷:应付账款 10万 2020年 需要冲掉 反分录为:借 应付账款10万 贷:主营业务成本10万 将上述分录拆分,换成以前年度报益调整科目 借:应付账款10万 贷:以前年度报益调整10万 借:以前年度损益调整10万 贷:利润分配一未分配利润 10万!以前暂估的这样可以嘛??但是更多的是借库存商品 贷应付账款 —暂估入库 然后结转成本 借主营业务成本 贷库存商品
老师您好!请问一下。比如我公司是小规模,去年年底暂估成本10万元,借:主营业务成本10万,贷:应付账款10万。在今年汇算清缴之前收到了发票。借:主营业务成本-10(红冲),贷:应付账款-10万,借:主营业务成本10万,贷:应付账款10万。借:利润分配-未分配利润10,贷:应付账款10,这样做对吗?
我收到一张修建房子的发票金额为10万 款未付 入账分录应该是 借:在建工程10万 贷:应付款 10万 对吗? 其次付款的时候是 借:应付款6万 贷:银行存款6万 因为只付了6万,但是我之前是有12万的专门针对这个项目的专项款进来 是不是在支付的时候同时就要冲6万的专项应付款?分录为 借转项应付6万 贷:主营业务成本 6万? 请问这样对吗
老师好,请教您个问题呢?就是房地产开发企业尾盘销售,2024年12月预收了一部分钱,但因为有些问题没解决,就暂时没有备案,就没有申报增值税,今年7月开具发票缴纳增值税,合同都签订了,客户还有60万没付,没付的60万领导要求收到钱才申报缴纳增值税,那我收入要全额结转吗?还是匹配已申报的增值税呢?
老师,我想问一下,进出口企业不管是商贸型性质的公司还是生产性质的公司,不是是在退税之前都需要做一下进货明细和出口明细申报表的填写提交,还是说只是商贸型性质的公司需要填写提交,而生产型性质的公司就不需要,我想不可能不需要填写。老师我想问一下是哪种情况?
请教个问题,非居民在2处取得工资,工资分别是1万和3万,两个公司分别申报和合在一起申报档位不一样,汇算清缴非居民是累计收入不
会计凭证用多大规格,有规定和要求吗?A4的什么情况下使用
每股收益分析法是什么谢谢老师答疑自己
中级财管中每股收益分析法是什么
老师,我是医疗行业的会计人员,属于事业单位。我想请教一下我们的医疗收入在当月我们根据his系统里的数据做了医疗收入,然后医保的DRG结算可能在半年之后会有一部分是超结算的医疗收入。需要冲减我之前已经确认的医疗收入吗?我们现在的处理方式是在 借:医疗业务成本 贷:应收账款-应收医保款
老师,14题怎么做,请详细讲一下,不明白含有负债的股东权益β是什么意思
你好,a公司2021年开给b公司销售专票,现在a公司想要查询这张专票b公司是否已经抵扣了,在哪里可以查询
农药类发票开的免税,受季度30万影响吗