借财务费用 进项 贷财务费用。

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    老师,之前每个月拿到手续费银行回单时,我入账,借:财务费用-手续费,现在从银行开具了手续费的增值税专用发票,现在应该怎么入账
7月份的银行手续费价税合计484元计入了财务费用手续费已入账借:财务费用484贷:银行存款484,年底开了银行给开了手续费的发票。要冲销之前的账务重新做吗
老师你好,麻烦请教一下,我们支付的银行手续费,之前已经计入财务费用-手续费,现在收到了银行开具的手续费发票,该如何做账呢?借:应交税费-进项税,贷:财务费用-手续费,合适吗?
向开户行申请了去年的手续费发票(去年根据银行回单手续费已经入账),增值税专用发票,4月份刚收到,怎么做账?下边做的对吗? 借:财务费用—手续费1000 应交税费—应交增值税(进项税额)60 贷:财务费用—手续费 1060
老师,你好,现在收到银行开来的手续费发票应该怎样做账呢?之前的手续费已经用银行回单做过账了。
                老师你好,我们公司库房新购买入固定资产拖车金额280元,还没有付款,需要累计折旧不,这样做账
甲公司通过劳务公司获取员工,支付给劳务公司劳务费,劳务公司给甲公司开票,甲公司劳务费怎么做分录
老师,请问a公司名下有块地,是有b股东和c股东各投资500万买下的,公司目前未分配利润为负数,现在b股东需要把股权转让给d公司,土地评估增值了,我们需要交些什么税呢?b股东可以以原价500万平价转让给d公司吗?
老师好,总公司和分公司都是独立核算的,有往来款可以互相开票吗
2024年4月收到的款挂预收账款,可以在2025年9月转收入吗??
老师、我们有个客户预收款33万、货什么都发给他们了,客户也确认说不要发票了、那我们怎么平账呢,等到25年汇算清缴的时候客户没有发票也要的纳税调增吧?
甲公司通过劳务公司获取员工,支付给劳务公司劳务费,劳务公司给甲公司开票,甲公司劳务费怎么做分录
应收账款余额为负数,是指客户欠我们钱吧?
计提交印花税会计分录怎么做
公司主营业务范围有信息技术服务,收到信息技术服务费受营收的百分之15限额扣除政策吧
没太看明白,进项税不是应该进应交税费科目吗?为什么到了财务费用
那是两个科目,借方是两个科目。
那么财务费用为什么会在借、贷方都出现。明细科目都是手续费吗
就是把原来的一部分。 财务费用。寄到进项里了。
原来不是全额计财务费用了吗?
听不太懂
那你就把原来的分录红冲再坐上正确的分录,借财务费用,进项税额贷,银行存款或者应付账款。
好的,知道了,谢谢老师
你好同学: 不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问!!