你好 你们是代收代付的吗
老师你好,由于疫情社保的 单位部分2-6月要减免,但我们2月份我们这边具体政策还没有出来,所以二月份就正常计提和缴纳了,我们社保局没有把款退回来,2月份的单位部分直接就冲减以后月份的个人部分,那我三月份的分录是这样做的,你帮我看看对不?第一步,我是先红冲2月份计提的单位部分的社保费用
老师,请问下,7月份开通的住房公积金,7月份缴纳,列如单位部分是100元,个人部分是100元,但是都是从单位账户中缴纳了,个人部分7月份不做从工资里面扣除,下个月发工资的时候再从里面扣除7月份的公基金,我应该在七月份的账面中如何把这个个人未扣除的部分挂出来呢,分录怎么做?
老师你好 我这有两个问题想问一下 第一个是我们单位 给别人代交的社保就是单位承担的部分 和个人承担的部分都有 该给人本人给我们把钱转过来 请问这部分的账务处理该怎么做呢 麻烦您具体写一下分录 第二个问题是 我们单位的员工 在这家单位发社保单 实在就要单位并没有发工资 请问一下这部分的社保该怎么账务处理呢
老师,问一下,我单位9月份有一部分人去别的单位打短工,12月份对方单位把工资表和钱打到我单位账户上了,这样我该怎么做分录呢? 首先我要把这部分人的工资补录到12月份吧?
老师,您好,我想请教个问题,我8月份单位要补发我一笔钱,如果把这笔钱和8月份工资合并在一起发,我的个税税率要高几个档。那么,是不是把这笔钱分成两部分或者3部分,分别合并在8、9月份的工资发放。这样我的个税是不是就会少一点。
公司客户有很多、知道了其中一家客户的 毛利、知道公司的总收入成本费用、但是不知道这家客户的应该分摊的费用、怎么分摊这家客户应该分摊多少费用,、才能算出公司从这家客户挣的纯利润
公司贷款,款项以货款形式打给供应商,供应商又退还给公司,这个怎么做账?
老师好,给客户买车票,请客户吃饭,这是不是加到一起记在业务招待费里还是应该分别进的?
老师想问下,想看着书就是关于财务人员提升自己做账能力,分析报表,调账能力。和保护财务人员,还有税收政策这些要看些什么书好。
老师,我在22年发现有一笔凭证的摘要填写有误,金额没有错,我在25年需要怎么调整
老师,如果我以自己名要开张发票给单位,要在哪儿开,发票项目名称:社会物流统计信息费
老师你好!车辆出售企业,有折旧的标准吗?
网约车的电子发票是计算抵扣还是勾选抵扣
老师请问一下,2024年公司对公账户有流水,但是一直没有财务做账,2025年开始请财务做账,不想补2024年的账,从2025年开始做账,银行流水余额对不上,这个怎么处理?
这个就该怎么做账吧进项发票是他销项发票又是他
是的老师,9月份这部分人是这样的。9月份单位正常上班的人我当时已经报了个税。
借银行存款贷其他应付款 借其他应付款贷银行存款
请问老师,需要申报这部分人员个税吗?
你单位不需要 代收代付
老师,这部分人,另外一个单位也没给申报个税?
实际支付的企业给他申报个税。