您好,如果是普票的话,按照实际金额做账就行
供应商多开票过来可以不管多出来的金额吗?账务怎么处理?直接做实际的金额
发票7000元,实际报6000元,可以这样吗?多出来的金额怎么处理
供应商提供的发票,超过实际应付款金额,怎么账务处理
供应商开过来的发票金额,比我们打款金额少几毛,怎样做账务处理
将自产的混凝土用于厂房日常维修需要视同销售吗
公司客户有很多、知道了其中一家客户的 毛利、知道公司的总收入成本费用、但是不知道这家客户的应该分摊的费用、怎么分摊这家客户应该分摊多少费用,、才能算出公司从这家客户挣的纯利润
公司贷款,款项以货款形式打给供应商,供应商又退还给公司,这个怎么做账?
老师好,给客户买车票,请客户吃饭,这是不是加到一起记在业务招待费里还是应该分别进的?
老师想问下,想看着书就是关于财务人员提升自己做账能力,分析报表,调账能力。和保护财务人员,还有税收政策这些要看些什么书好。
老师,我在22年发现有一笔凭证的摘要填写有误,金额没有错,我在25年需要怎么调整
老师,如果我以自己名要开张发票给单位,要在哪儿开,发票项目名称:社会物流统计信息费
老师你好!车辆出售企业,有折旧的标准吗?
网约车的电子发票是计算抵扣还是勾选抵扣
老师请问一下,2024年公司对公账户有流水,但是一直没有财务做账,2025年开始请财务做账,不想补2024年的账,从2025年开始做账,银行流水余额对不上,这个怎么处理?
就是可不管多出来的金额,我们只做实际发生金额对吗?专票不行吗?
专票涉及到进项税额,所以最好专票金额是一致的
是简易征收的企业
简易征收的话,一般不会涉及专票了
但有的企业开的专票过来
如果你们简易计税就不能抵扣进项税了 就别抵扣了