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老师,请问月底的时候那些账需要结转
请问月底的时候哪些账需要结转?
请问月底结转时时候少结了一万,如何做账?
老师,你好!请问下,6月底的时候交了这些应交税费,月底要怎么处理呢,结转的时候这些又不能结转
老师 我8月份的账上销项税是20000,进项税是50000,请问一下我月底结转的时候怎么做账呀?之前的同事结转的时候很简单,我想问下老师 您告诉我一下好吧?
私人老板同意的话,公积金可以多交避税吗,如三万工资,可交一万的公积金吗
老师,小规模季度需要计提税费吗,分录怎么做,什么时候做,例如第三季度。在9月。还是10月,
我公司投资资本6000万注册资本4000万其中2000万是外债(投注差).现在我们要偿还1000万的外债用于减资.请问要怎么做帐
我们的投资资本5000万注册资本4000万其中1000万是外债(投注差).现在我们要偿还500万的外债用于减资.请问我会计要如何入账?
老师,我们欠员工的款,只能走其他应付款吗,可以走其他应收款贷方吗
郭老师,我们给员工订餐,公司出钱,每个月扣员工一餐5元,这个怎么做账,要报个税吗
公司符合小微企业条件是什么?公司注册资金8千万符合条件吗?
凭证排放的先后顺序,是从下往上,还是从上往下?
郭老师,我们买机台,融资租赁公司开发利息发票,我们能抵扣进项税吗
水费使用差额征收,没有溢价的情况,开票时使用差额征收-全额征收,注明扣除的数等于销项吗?比如收业主10元,付水厂10元。
您好,月底结转就是清空本月的收入成本费用账户算出利润,具体三步:第一步,做完所有日常账并计提工资折旧税费等确保数据完整。第二步,把收入类账户(如主营业务收入10万)的余额转到本年利润贷方(借:收入10万,贷:本年利润10万),再把成本费用类账户(如主营业务成本6万、管理费用2万)的余额转到本年利润借方(借:本年利润8万,贷:成本6万、费用2万),这时收入成本费用账户余额归零。第三步,计算利润,本年利润账户的贷方余额就是利润(10万-6万-2万=2万),如果是年末再把本年利润的余额结转到利润分配账户。