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老师,请问月底的时候那些账需要结转
请问月底的时候哪些账需要结转?
请问月底结转时时候少结了一万,如何做账?
老师,你好!请问下,6月底的时候交了这些应交税费,月底要怎么处理呢,结转的时候这些又不能结转
老师 我8月份的账上销项税是20000,进项税是50000,请问一下我月底结转的时候怎么做账呀?之前的同事结转的时候很简单,我想问下老师 您告诉我一下好吧?
个税利润总额20365.25,交经营所得多少?
老师,餐饮公司,早餐餐标10块,午餐20块,现在知道每个月成本20000,总共用餐人数是2000,早餐1000人,午餐1000人,单人单量成本是20000/2000吗,还是用分配系数,分配出早餐成本和午餐成本,再分别除以早餐人数和午餐人数
什么是无票收入,指的是对公的还是什么
请问小规模纳税人销售收入超过30万和没超过都怎么记账?
现在个人可以开公司抬头的电话费,但备注栏会写个人姓名以及电话号,开这样的发票如何写会计分录?如果是个人抬头的电话费发票,如何写会计分录?
我们公司系统里面的入库和实体仓库里的东西不一致,入库有时候会晚一些,在做销售出库单的时候就会有一部分东西没有从系统里面过,我做账是以发票来做的,收入是正确的。今天意识到了有一部分东西没从系统过导致没有核算成本,应该怎么处理这个问题呢?
视同销售:什么情况下 1、借:*** 贷:主营业务收入 应交增值税~销项税 再借:主营业务成本 贷:库存商品 还有是直接 2、借:*** 贷:库存商品 应交増值税~销项税 例如:赠送样品10万元作为市场推广费,分录怎么做
冲账是什么意思。比如从公司借钱出来
老师,我们在出口退税系统上提交100万的进项,税局只给我们退80万,那剩下不给退的20万是转到留抵里边吗
老师,三季度无票收入少报了,四季度补可以吗
您好,月底结转就是清空本月的收入成本费用账户算出利润,具体三步:第一步,做完所有日常账并计提工资折旧税费等确保数据完整。第二步,把收入类账户(如主营业务收入10万)的余额转到本年利润贷方(借:收入10万,贷:本年利润10万),再把成本费用类账户(如主营业务成本6万、管理费用2万)的余额转到本年利润借方(借:本年利润8万,贷:成本6万、费用2万),这时收入成本费用账户余额归零。第三步,计算利润,本年利润账户的贷方余额就是利润(10万-6万-2万=2万),如果是年末再把本年利润的余额结转到利润分配账户。