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想请教一下月底结转的时候要怎么做账

2025-11-05 21:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-11-05 21:24

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

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齐红老师 解答 2025-11-05 21:27

您好,月底结转就是清空本月的收入成本费用账户算出利润,具体三步:第一步,做完所有日常账并计提工资折旧税费等确保数据完整。第二步,把收入类账户(如主营业务收入10万)的余额转到本年利润贷方(借:收入10万,贷:本年利润10万),再把成本费用类账户(如主营业务成本6万、管理费用2万)的余额转到本年利润借方(借:本年利润8万,贷:成本6万、费用2万),这时收入成本费用账户余额归零。第三步,计算利润,本年利润账户的贷方余额就是利润(10万-6万-2万=2万),如果是年末再把本年利润的余额结转到利润分配账户。

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2025-11-05
你好,销项税是20000,进项税是50000,结转的分录是 借:应交税费—应交增值税(销项税额)20000, 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 30000 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)50000
2022-09-12
你好 把多结转的成本红冲。
2021-04-07
你好,借生产成本贷原材料做的这个吗?这个就是你的出库单。
2022-10-08
你好,是结转成本少,结转了吗?
2021-06-28
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