你好 可以这么做的

老师,你好!有一笔业务是这样,上个月我记了一笔工人预支,借:其他应收款 贷:银行存款 这个月直接从那工资扣掉,但是没有记账,现在可不可以这样。借:银行存款 贷:其他应收款 借:主营业务成本 贷:银行存款 工人发工资,我是归集到主营业务成本的
年前的借支没有登记员工借支 在9月份建账的时候没有发现 现在年底才发现 请问老师这笔我是这样做吗 借 其他应收款 贷 营业外收入
老师,3月的凭证有一笔是:借:银行存款,贷:其他业务收入,现在做7月份的账才发现之前的科目写错了,应该将其他业务收入改成营业外收入,我可以在7月份的账里做一笔调整分录吗?借:其他业务收入,贷:营业外收入
老师好,2月份要记一笔5万的其他应收款坏账入营业外支出记错方向,当时借记:其他应收款 贷记营业外支出 。3月做了相反分录:借记营业外支出,贷记其他应收款后又重新做一笔分录:借记营业外支出,贷记其他应收款。到4月份才发现报表显示营业外支出是10万。现在要怎么调整,是哪里做错了?
你好..有一研发人员的工资是这样记得 预付的时候 借:其他应收款 贷:银行存款 等下个月支付的时候 借:应付职工薪酬 贷:其他应收款 但是计题的时候没有他..现在改怎么改到研发
公司用了以前年度损益调整导致资产负债表和利润表不平,怎么核查对应会计准则进行账务处理?怎么调整比较好?
老师,11月份基本养老基数涨了,申报是直接申报吗?要调整吗?
老师,我们单位每逢节假日搞活动的时候都会充卡赠额,比如说充1000送200 ,这个200咋处理
请问一下非盈利组织需要有资质吗
劳务分包公司,与甲方签订劳务分包合同,同时委托甲方代发工资,现给甲方提供劳务发票50万,款项由甲方农民工专户已代发,账务处理怎么操作
老师,一般纳税人对公转账给乙公司,乙公司提供一个他们公司收款二维码,对二维码转账行不行?
我们用租叉车,是带人工的,但是对方开不出建筑服务的发票,只能开经营租赁的,那我们可以跟他们签订是经营租赁的合同,按次结算费用吗?这种经营租赁的没有要求一定要用月来结算吧?
老师供应商开发票,发票上面是基本户信息,付款的时候用的是一般账户,这个是可以的吧
建筑公司农民工工资怎么处理比较好
老师,甲方一次性给我们把23年和24年的租金发票开出来了,但是前面我们都没计提,我们现在应该怎么做账啊