你好,就是银行换了一下
老师,上个月收到一笔保理融资款,和支付了一笔保理费,两个回单分别做了两笔分录,借银行存款,贷短期借款,和借财务费用-利息,贷银行存款,这个月看到一笔回单显示收到余额返还,这笔该怎么入账呢?
老师你好,有一笔培训费收入做借银行存款,贷收入,贷销项税,但是后期进行了退款,又重复换一种方式支付了这笔培训费,后面这两笔操作怎么做分录呢?
乐老师,按照银行流水,余额做借:银行存款 101482.51 贷:应付账款 101482.51 ;然后有一笔收入做借:银行存款 60700 贷:主营业务收入 60700 ;随后是原先公司全部的支出做借:应付账款-劳务费 贷:银行存款?最后这个分录就有问题了,有收入后余额是162182.51,但是应付只有101482.51,冲减不了。
老师 我有个做账逻辑不懂,我在代账公司,做账先做银行存款,然后做其他的的,像费用发票 借方我知道管理费用或销售费用等,但是贷方怎么入账呢,会不会和当时做的银行存款重复了,比如我贷:其他应付款,但是银行存款付过了,难道我要一笔一笔对银行存款有没有付,
老师好,8月支付远程审方费用,先做了一笔借:预付账款-某公司 贷:银行存款,后面又做了一笔费用,会计分录做了,借:长期待摊费用-各门店 应交税费-待认证进项税额,贷:预付账款-某公司,发票9月份才到,发票也是9月份才认证,那9月份这笔分录怎么做
老师,我们交的专利年费,计入哪里,计入管理费用还是研发支出
老师,合同用的美元结算,对方来过开的是人民币发票,这个往来怎么处理呀?
请问老师我们公司给对方公司开的结算函,对方公司给我们开发票,我还需要把结算函入账吗?不入账可以吗
老师!进入国家企业信用信息公示系统不是联络的话改用什么方式进入呢?
老师请问一下没有买社保,这个年报填0怎么不得行
老师咨询一下一般纳税人建筑劳务在外地开票需要交什么税
个体工商户只要开票是不是就要交经营所得
报工商年检时,报社保,本期实际缴费金额是指单位的缴费金额是吗,单位缴费基数又是什么
老师你好,请问小规模纳税人的长投,收到被投资单位利润分红5万元,如何进行账务处理?是否需要缴纳何税款?
收到社保中心退的社保怎么做账
嗯,就是支付方式换了一下,进行了退款,又重新交费,该怎么做分录呢?
重新交费的这笔已经全部做到收入里面了,这笔退款的怎么操作呢
其他不用调整,借:银行存款,贷银行存款就可以了
好的谢谢老师
不客气,祝您学习愉快!