你好,同学。 是的,你这只需要报验地更改就可以了的。

老师您好:我公司为房地产行业,项目为简易计税,开具普通发票,税率5%。7月份,有一份发票误开9%的税率,税款已交。8月份发现错误后开具了红字发票,9月份申报时,8月份的红字发票的税款不让与简易计税的税款相抵,申报表里计算公式把误缴税款转做进项留底!可是我公司是老项目,马上就要清盘,请问误交的税款如何办理退税?谢谢!
老师你好,我是建筑行业的,我在5月开具外经证的时候报验地选错了,当月税款交了,发票开了。并且在五月申报的时候预交税款也抵扣了,现在9月发现报验地错误,因此开具了正确外经证并缴纳了税款,请问我可以直接去退回那笔缴纳错误的税款吗?我理解的是可以不用修改申报,不需要重新冲红开具发票,因为我申报9月报表的时候不会抵扣9月重新缴纳的这笔预交税款。而开具的发票冲红与否也与错误报验地没有多大关系,所以只需要错误报验地退税就可以了,这样对吗
一般纳税人,7月份的时候开具了9万税额的销售发票,前期也取得了一张5万税额的进项发票,算下来8月申报期的时候要缴纳2万的税款。但是进项发票税号出问题了,纳税人在认证进项发票的时候,认证不成功,联系对方要求重新开具发票,但时间已经来不及了,进项发票错误,不能抵扣税款,7月的税款要在8月15号之前就要交,9万的税额全部要交吗?有什么办法补救没?怎么办?老师
老师您好:我公司为房地产行业,项目为简易计税,开具普通发票,税率5%。7月份,有一份发票误开9%的税率,税款已交。8月份发现错误后开具了红字发票,9月份申报时,8月份的红字发票的税款不让与简易计税的税款相抵,申报表里计算公式把误缴税款转做进项留底!可是我公司是老项目,马上就要清盘,请问误交的税款如何办理退税?谢谢!
建筑行业,在11月份开了3个异地项目的发票给业主,其中一个项目是正常申报预缴税款; 有一个项目是在11月30日申报预缴税款了,因跨区域事项报告书搞错了,在这个月也即12月份重新办理了外管证并重新预缴所属期为11月份的税款了。前面在11月30日预缴这个项目的税款也申请了退税,且退款已回到公司了。 还有一个项目是在12月份申报预缴税款并交税了的,但所属期我选择是11月份的,因为是在11月份开的发票 最后,我刚才在填写申报11月份增值税及附加税费时,在表四第3行的第2列和第4列填写这三个项目预缴增值税合计数。提交时不通过,提示我报表28栏分次预缴税款的金额不对!我应该怎么去填写这个金额?
个体工商户一年流水200万,交税是按200万计算,还是80万?
老师,我们公司想要减资,然后如何发减资公告呀?麻烦详细的讲解一下
老师,请问下个税,个人部分社保都是公司承担,那工资表扣个税部分,还做进去吗
1月份是小规模,采购的商品在做账的时候做价税分离暂估入库,2月份公司升级为一般纳税人,1月份采购商品的发票也拿到了,那是要冲红1月的暂估重新按发票做账,当进项发票来抵税吗
老师,我现在是小规模纳税人,如果我正常是是使用我们公司抬头出口,也就是单抬头,供应商是一般纳税人,如果要开票,要怎么开?是按1%开还是13%?,可以使用Xtransfer 公账收款,之后转到国内公司公账?
老师,最近在看视频说1000元以下免税,不限次数?公司支付个人1000以下可白条入帐?个人免增值税,但是公司只可以500以下税钱扣除,是这样的吧
老师,我们是外贸公司,有时候购买的产品会先按合同入库,然后实际到了才做修改,有没有别的更好的方式啊,这样我们库存没法实时更新
老师,发票额临时增加,上传附件,合同有效期是24年12月31号到期,这个合同上传上去是不是不行
老师,公司在11月份开票有100万是一般纳税人按简易征收3%,在12月份6号申报11月份增值税的时候也交款了,但是在12月份月底冲红了这100万,在1月份申报12月份增值税的时候,忘记把这100万11月份收的钱退税,现在这个月要申报了,我要怎么处理
老师好,1月份开出的建筑服务发票,2月份收进来的劳务费发票,影响做差额纳税吗
但是交纳税款错误的主管税务局非让我冲红再开具发票,但是我的发票没有错啊。而且也已经在正确的地方报验交税了,我要怎么做才能让他们接受这种说法。有没有具体的明文规定呢?
你如果发票没错,你不考虑冲红的。你只是报验地更改就是了 你这个目前 我是没找到专门 文件规定你这种情况的。 你这边应该是税局理会错你的意思了。您再和他们沟通沟通
那我要怎样跟他有理有据的说清楚这个事情呢,我感觉我已经跟他们表达得很清楚了,他们那边收取的预交税款退款跟发票没有关系。老师您这边有没有更权威一些的说法呢
那个发票冲红,那么,对于这块儿相关的一个政策规定是这个发票开错了,跨越了这个样子才冲红来进行处理。那么你这种情况,你这个发票并没有错误,所以说是不用冲红的。
但是这种情况对于正确报验地来说,发票是5月开出的,预交税款是9月缴纳的,这边会不会有什么影响呢
如果说你的发票没有开错的情况下。不会受影响
不会形成交税期和税款所属期不一致这种情况吗
报验地选择错误,申报期错误,是怎么导致的?
申报期没有错,只是后边在正确报验地缴纳的税完税凭证上所属期是9月,发票是5月开出来的嘛,这样的情况。对注销外经证有影响没有
不会有影响。你这时间有点错位,但是你总的税没问题。
脑壳大,交错错误的主管税务局的就是不认这种说法
那你就参考他的意见,昨晚 你这样说,我的理解是他错误 的理解了你的意思,才让你冲红的。 如果意思没理解错,你就按他的处理。因为你是属于他管辖。听从他的处理
如果发票这个月冲红重开,需不需要修改5月申报?
不用,冲红就是在当月开负发票处理,影响的是当月的税,之前的不变更