你好,购买方如果认证了发票,需要购买房申请红字信息表,然后进项转出。

请问:那么进项税额开红字处理又是怎么回事呢?它和进税额转出有什么区别? 进项税额抵扣和进项税额认证有啥区别啊?
我方是购买方、12月份申请开了一张红字发票申请表、给对方让对方开红字发票、现在对方申报出现一个问题、申报系统显示、让他做进项税额转出、是什么意思、跟给我方的红字发票有问题吗
进项税额转出与购买方申请开红字发票有什么区别
购货方申请红字发票后,跨月了,对方红字发票还没有开出来,申报增值税,按需要申报进项转出吗?
购买方开具红字发票信息表,申报进项税额转出填在哪一栏
老师,餐饮的毛利怎么算?毛利率等于啥
老师,有形动产租赁一般纳税人,11月份开经营租赁13%发票不含税收入109637.17元,税额14252.83元;跨区域发生建筑服务预缴地不含税税收入92137.5元,预缴地预缴2%税额8292.38元;请问增值税2%的税负话,11月份需认证抵扣多少进项,公式怎么算
老师好!2024年对其他应收款计提了坏账准备,现在和对方对账,没有这笔金额了。能处理这个坏账准备吗?账务怎么处理?求教?
会计学堂教高级会计审计吗?
分公司已经做过汇总备案,又迁到同一市不同区需要再重新做汇总备案吗
老师,请问17号是本月申报期最后一天吗
老师我想问下,10月还是小规模纳税人,有个业务,但是没开票,现在11月了升为了一般纳税人,现在客户要开票了,这个税率是按多少开?是按照小规模的征收率开?还是一般纳税人税率开?客户想要13%的税率
老师,我公司是小规模的中医馆,现在内帐,我们跟外面的团队合作,他带客户来我们医馆消费,总收入是177066(其中有个客户交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他应付款),9月份收款78951已经确认收入,其中欠款的部分是98115,我们给对方的返点是45个点,返佣金是:79679.7,团队要给我们医馆再打18435.3,但是团队直接再打给我们的佣金中扣了要退客户100定金,实际支付给我们的是18335.3,现在团队说欠款直接在佣金中抵扣,我按照这个抵扣来做的话,我发觉我的利润负数好大,我是不是可以按照实际收入来做才会显示我真是的利润,请问这个分录要怎么样做呢?
老师,请问公司申报工资薪金个税1-9月在别的电脑上面申报,10月(现在)申报提示×××上一属期按照6万扣除累计减除费用,请继续保持或从1月属期开始更正。怎样更正操作处理?
老师请问一下,简易计税,及缴税会计分录。
你的意思是先开红字信息申请表、在做进项税额转出
红字信息申请表需要给对方开红字发票吗
你好 是的 销售方自己开负数发票
可不可以购买方直接作进项税额转出、不开红字发票
你好不可以的,要不你的红字信息表一直在 蓝字发票是多开了吗?
蓝字发票是多开的
那你们直接进项转出
直接进项转出、是不是也要先购买方申请红字发票信息申请表、在给销售方开红字发票
不用 直接进项转出的
你的意思是不用再开红字了、那账务怎么处理、比如当时、借原材料 进项税贷银行
你好 不对 多开了你们也多支付了吗
因为是多开的进项发票、我们还没有付款、一直挂在账上
原材料也多的吧 没有做进项不需要进项转出 你都没有多抵扣
就是因为发票抵扣了
发票100 进项3 但是你们支付100 借原材料100/1.03 进项100/1.03*3% 贷银行存款100 你是不是这么做的
没有付款、是应付账款100
那你勾选平台勾选的有效税额多少
3万已经抵扣了
那你账上做的不对 借原材料100-100/1.03 进项3-100/1.03*3% 贷应付帐款 然后做相反的