您好,是否结转都是可以的,不结转也没事。

老师,年底进项、销项分录结转?
请问年底应交税费-进项、销项、进项税额转出、怎么结转税费分录??
老师,你好!销项大于进项结转分录怎么做呢?进项大于销项结转分录还有留底分录,谢谢!
老师您好!年底结转税金销项税580000元,进项票税780000元留底200000元,结转税金分录怎么做的呀?
老师,年底了我要结转进项税额及销项税额,会计分录怎么做?
你好老师,我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票, 付的时候我做了预付账款31万,贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
请问老师,我账上有一个其他应付款是负数,这个数字是错的。我现在需要调平为零。从新开始登记。会计分录如何做?
老师,电商专用的erp聚水潭客户端(电脑端)怎么安装在电脑上?
应交税费-未交增值税期末余额应该等于留抵数吗
老师,从资产负债表如何看出企业是盈利还是亏损状态呢
老师,生产类出口退税企业是不是不用考虑增值税税负率这些,每个月退多少税就认证多少进项
老师好,一笔报销款本影从A账户支付,错从B账户支付给员工了,需要员工退回B再从A支付吗?
现在的企业成本核算一般用标准成本法还是实际成本法核算啊
高新技术企业政府补贴提交什么资料呀,财务会计需要准备什么学习
我们单位是生产型的,内销和出口企业。是2025年10月份单位内销主营业务收入是100万,销项税额13万,出口 fob价是3万,当月抵扣进项税额是11万,退税率是13%,请老师帮我算一下这个月的税负率,该怎么算?
不结转也行嘛?
如果结转怎么写分录?
对,不结转也行,也是可以的
你的销项是大于进项吗?
是的,老师
销项 借:应交税费-应交增值税-销项税额 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 进项税额 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 再把转出未交增值税的差额转到未交增值税
全年发生的进销项数额?还是当月的?
肯定是当月的,之前的肯定也都结转了
以前只是借:应交税费-转出未交增值税贷:应交税费-未交增值税
如果你前都没结转的话现在也别结转了,账上挂着就行,没必要了再转,如果非要转就把之前的都转了
不转也行就不转了
对啊,不转也不是错误的,只是每个人记账习惯不同
老师,用软件记账的是不是都结转啊
不是,这个没有规定的,用软件记账和手工账没啥区别,手工账只是手写而已。
好的,谢谢老师
不客气,如果满意帮忙给个五星好评,多谢。