你好 借:应交税费—应交增值税(销项税额)580000, 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 200000 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)780000

老师,本月销项税额1000元,本月进项税额0,上期留底进项税200元,上期留底的加计扣除进项税额100元,请问月底怎么结转分录,完整的分录怎么写,麻烦带上金额,写下分录,谢谢了
老师你好 我本月结转销项进项是发现进项大于销项 我做了进销项的结转 然后余额为负数 要下个月留抵 然后我留抵分录怎么做 下个月不需要缴纳本月增值税 但是下个月底要结转当月增值税 下个月底的结转分录那个留抵税金需要如何做
老师您 好,9月份进项大于销售项,月底结转增值税分录怎么做呀
老师您好!年底结转税金销项税580000元,进项票税780000元留底200000元,结转税金分录怎么做的呀?
去年留抵税额 23469.26元 今年1月进项 25115.52元,销项27575.66元 今年1月末结转税金分录怎么处理
老师,老板叫我清理几笔以前一直挂账的往来账怎样处理呀?应收款7000,预付款14500,应付款60000,预收款4000这个分别怎样处理?
老师请问,房租支出,没有发票,挂的是预付账款,汇算清缴时是不是不需要纳税调整
一般纳税人,这个月公司开票有一张发票红冲后,显示销项发票就是负数了,这个要怎么处理啊!谢谢!
您好老师:4月份销售方还我们开发票:到达地开错了,做红字冲红,现在对方从新给我们开发票了,我们在金蝶里之前已正常验收做账,现在收到新发票,我们要如何做?
老师:文化事业建设费,这个怎么申报的
请问下公司给员工支付的房租,怎么做会计分录?
老师好,想问一下,公司原来从另外一个公司转回一辆车,因出过事故并且年限也有8-9年了小车,当时另外一个公司注销,当时折旧1000元过户到现在公司。象此车现在要出售时,收到3000元,账务上要怎么处理呀
22年购进一批原材料,当时的进项票已抵扣,现在还剩一部分要销售出去,可不可以用其他进项票去抵扣
老师,物业公司收起的物业费怎么确认收入
进项税我是分户,收到进项税要交给总户,我是独立做账,总户合并报表报税,他让我做进项税转出,我怎么做分录
老师 进项税转出需要结转吗?
你好,你描述的信息,没有提到进项税额转出啊
我刚想起来的请老师帮忙
你好,进项税额转出,需要一起结转的
分录怎么做的呀?
你好,这里进项税额转出的金额是多少呢
进项税额转出是2000元
你好 借:应交税费—应交增值税(销项税额)580000, 应交税费—应交增值税(进项税额转出) 2000 应交税费—应交增值税(转出未交增值税)198000 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)780000
好的谢谢您!
祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。