你好 借:应交税费—应交增值税(销项税额)580000, 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 200000 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)780000

老师,本月销项税额1000元,本月进项税额0,上期留底进项税200元,上期留底的加计扣除进项税额100元,请问月底怎么结转分录,完整的分录怎么写,麻烦带上金额,写下分录,谢谢了
老师你好 我本月结转销项进项是发现进项大于销项 我做了进销项的结转 然后余额为负数 要下个月留抵 然后我留抵分录怎么做 下个月不需要缴纳本月增值税 但是下个月底要结转当月增值税 下个月底的结转分录那个留抵税金需要如何做
老师您 好,9月份进项大于销售项,月底结转增值税分录怎么做呀
老师您好!年底结转税金销项税580000元,进项票税780000元留底200000元,结转税金分录怎么做的呀?
去年留抵税额 23469.26元 今年1月进项 25115.52元,销项27575.66元 今年1月末结转税金分录怎么处理
个人付款,但是要求开公司抬头,实际发生业务也是跟公司合作,可以开吗?
个人付款,但是要求开公司抬头,实际发生业务也是跟公司合作,可以开吗?
猪肉牛肉和鸡蛋在商品流通环节销售是不征征增值税的,那么开发票上面税率是填免税还是零税率?
老师,小规模企业如果季度收入超过90万会强制变成一般纳税人嘛?
老师 您好 我目前是待业状态,因为身体原因休息了大概得快两年了。之前有过一年私募基金代理记账会计助理的经验,有初级会计证,但是现在也快忘没了。我打算学完四十期去找工作,准备往成本方向发展,之后也想走财务bp。请问这两个方向冲突吗?我要是往此方面准备,现阶段我把重点放在哪里呢,学习过程中要注意什么呢,后续我还要报什么课程吗?
老师,业务招待费超出限额部份可以结转以后年度扣除吗?
老师,这个月开票金额为5168636.32,税额为769574.52 ,税负率为3%,需要勾选多少进项发票
老师,想问一下就是,比如装修一个办公室,老板出资了200万,然后这个款项用来装修买了各种物品,这个怎么做分录了
老师,我的其他应付款都报表死活对不上咋办啊[流泪]
老师,我这有三个门店,我三个门店现在都是个体执照,名字不同,法人不同,经营范围一致,我想了解下注册小规模企业有限责任公司执照我应该怎么用这个执照运营这三家门店最合理,我不懂这个企业执照,有什么说法吗?我注册资本就想做最低的
老师 进项税转出需要结转吗?
你好,你描述的信息,没有提到进项税额转出啊
我刚想起来的请老师帮忙
你好,进项税额转出,需要一起结转的
分录怎么做的呀?
你好,这里进项税额转出的金额是多少呢
进项税额转出是2000元
你好 借:应交税费—应交增值税(销项税额)580000, 应交税费—应交增值税(进项税额转出) 2000 应交税费—应交增值税(转出未交增值税)198000 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)780000
好的谢谢您!
祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。