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老师您好!年底结转税金销项税580000元,进项票税780000元留底200000元,结转税金分录怎么做的呀?

2023-01-07 15:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-07 15:17

你好 借:应交税费—应交增值税(销项税额)580000, 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 200000 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)780000

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快账用户2820 追问 2023-01-07 15:21

老师 进项税转出需要结转吗?

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齐红老师 解答 2023-01-07 15:21

你好,你描述的信息,没有提到进项税额转出啊

你好,你描述的信息,没有提到进项税额转出啊
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快账用户2820 追问 2023-01-07 15:22

我刚想起来的请老师帮忙

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齐红老师 解答 2023-01-07 15:25

你好,进项税额转出,需要一起结转的 

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快账用户2820 追问 2023-01-07 15:25

分录怎么做的呀?

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齐红老师 解答 2023-01-07 15:27

你好,这里进项税额转出的金额是多少呢

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快账用户2820 追问 2023-01-07 15:28

进项税额转出是2000元

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齐红老师 解答 2023-01-07 15:30

你好 借:应交税费—应交增值税(销项税额)580000, 应交税费—应交增值税(进项税额转出) 2000 应交税费—应交增值税(转出未交增值税)198000 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)780000

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快账用户2820 追问 2023-01-07 15:30

好的谢谢您!

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齐红老师 解答 2023-01-07 15:31

祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。

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你好 借:应交税费—应交增值税(销项税额)580000, 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 200000 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)780000
2023-01-07
你好; 你原来留抵进项税是在哪个科目 。 这边好判断具体结转分录 ;
2022-03-29
请您稍等,老师编辑给您
2022-01-14
借:应交税金-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税金-示交增值税1455.31-7063.02
2022-03-12
还是结转未交增值税 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
2025-02-18
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