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老师咨询下 公司上个月多开了一张发票税额一万多 办了留抵欠 这个月留抵欠要做进项税额转出 要怎么做账务处理?

2021-01-07 09:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-07 09:27

你好    你这个留底欠 做进项税转出是什么情况 ? 之前你分录怎么做的 

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快账用户7754 追问 2021-01-07 09:58

之前是在应交增值税的一万多

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齐红老师 解答 2021-01-07 10:04

 你好   你们留抵欠的金额  当时是做的什么科目里面的 

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快账用户7754 追问 2021-01-07 11:12

未交增值税

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齐红老师 解答 2021-01-07 11:22

你好 你做 :借 应交税费-未交增值税 贷  应交税费-应交增值税-转出未交增值税   

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快账用户7754 追问 2021-01-07 11:25

好的 谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-01-07 11:31

没事的希望能帮到你  

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你好    你这个留底欠 做进项税转出是什么情况 ? 之前你分录怎么做的 
2021-01-07
你好 做交税分录 就可以  借转出未交增值税 贷未交增值税  借未交增值税 贷银行  
2021-08-10
借:应交税费-未交增值税(红字) 贷:应交税费-应交印花税(红字) 然后借:应交税费-应交增值税(销项税额) 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
2024-09-12
可以做也可以不做 平时你的进项 销项有余额的吗
2022-11-06
同学你好,留抵税额分录,借,应交税费-应交增值税-销项,应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷,应交税费-应交增值税-进项。抵扣时,借,应交税费-应交增值税-销项,贷,应交税费-应交增值税-转出未交增值税。
2022-10-10
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