同学你好,留抵税额分录,借,应交税费-应交增值税-销项,应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷,应交税费-应交增值税-进项。抵扣时,借,应交税费-应交增值税-销项,贷,应交税费-应交增值税-转出未交增值税。

上个月的进项税额已认证抵扣,这个月转出该怎么做分录?
老师,我收到的进项发票没有抵扣,我做了分录计入待认证进项,但是我这个月要交税费11000,但是这个没认证的进项做了分录,导致应该税费余额成了负数,负6000多,这个怎么办
4月份收了一张发票,进项,上个财务做的是借:研发支出,应交税费-待认证进项税,贷,其他应付款,然后4月份抵扣了这张票,当时月底做了一个转出,借应交税费-进项,贷了应交税费-待抵扣,7月冲红这个票,怎么做分录?
你好 上个月有留抵进项 做了一笔分录 借:应交税金-未交增值税 贷:应交税金-应交增值税-转出多交 那这个月做完账 我要结转销项 分录应该怎么写
留抵税额怎么做分录?上个月多认证了520.12的发票。这个月一起抵了。应交税费转出进项税余额刚好是520.12。这个要怎么出分录。
老师,一般纳税人可以给个人开专票吗?
请问老师,总公司是一般人,分公司可以是小规模吗
老师您好,小公司是不是老板不重视财务?
公司投资其他平台200万怎么写分录
老师我公司减资公示是2025月10月13操作的,然后是自2025年10月14号截止到2025年11月28日,那我提交减资资料是28那天提交还是29号才能提交资料呀
老师,一般纳税人开普票和专票交税都一样,那为啥有时采购明明开13或6的税率,确不肯开专票,有什么原因吗
请问:50多岁了,考中级失败了,61.62.71,不是两年内过,证书没拿到,下一步怎么发展,
我想问一下,每一笔业务进行账务处理的时候,是按照业务时间的先后顺序来的吗?还是按照类别来比较合适?
有城镇垃圾处理发费这个税费吗?
老师,请问股东中途入账怎么计算股权比例及投资金额
这个分录出不平呀。留抵的分录是两个借方?
同学你好,不是的,应交税费-应交增值税-转出未交增值税,留抵的是一借一贷。
留抵:借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-进项。 抵扣:借,应交税费-应交增值税-销项,贷,应交税费-应交增值税-转出未交增值税。 是这样吗
同学你好,是的,是这样的。