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老师,请问事业单位一笔其他应付款确定不在付给对方,请问年底怎么结转收入?怎么做分录

2021-01-07 10:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-07 12:04

财务会计 借,其他应付款 贷,其他收入 转收入处理

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快账用户6185 追问 2021-01-07 12:29

谢谢老师,请问发出去的工资由于个别原因退回了,怎么处理?

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齐红老师 解答 2021-01-07 12:29

退回,还需要支付吗,这个

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快账用户6185 追问 2021-01-07 12:40

不需要再支付了

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齐红老师 解答 2021-01-07 13:12

冲减之前的费用,支出处理

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齐红老师 解答 2021-01-07 13:13

借,银行存款 贷,单位管理费用 借,资金结存 贷,事业支出等

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相关问题讨论
财务会计 借,其他应付款 贷,其他收入 转收入处理
2021-01-07
你好 借 其他应付款 贷 零余额账户用款额度 借 事业支出 贷 资金结存
2022-01-16
借 银行 贷其他应收款 
2021-08-31
您好! 借:其他应付款1900 营业外支出15100 贷:其他应收款17000
2022-05-31
你好,同学。 那你收进作为收入,支作为支出处理即可的
2021-03-17
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