你好 借 其他应付款 贷 零余额账户用款额度 借 事业支出 贷 资金结存

老师,请问事业单位年底有笔分录借业务活动费用,贷其他应付款,第二年往外付款时应如何做分录,平行记账
老师您好,请教一个问题 现在发现2020年度有2笔账务,分别少做2笔分录。先重新反结回到2020年度,重新修改该2笔账务。重新修改后导致利润表和资产负债表中的部门数据出现差额 请问这种情况在2021年度做修正分录,应该如何调整 错误分录一 借:其他应收款 贷:银行存款 正确分录分别是 借:管理费-福利费 贷:其他应付款 借:其他应付款 贷:银行存款 借:固定资产 贷:其他应付款 借:其他应付款 贷:银行存款
公司为小规模企业,现发现2020年度有2笔账务分别少做2步,请问在21年是要如何调整 分别少做的分录是 1、借:管理费-业务招待费 贷:其他应付款 2、借:固定资产 贷:其他应付款 少做的固定资产这笔分录,但2020年度时已经开始做折旧
公司为小规模企业,现发现2020年度有2笔账务分别少做2步,请问在21年是要如何调整 分别少做的分录是 1、借:管理费-业务招待费 贷:其他应付款 2、借:固定资产 贷:其他应付款 少做的固定资产这笔分录,但2020年度时已经开始做折旧
昨天听课CIF分录 借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:其他应付款 借:其他应付款 贷:银行存款 第二笔分录什么时点做?如何找和报关单对应的货代发票
季报所得税里面的已计入成本费用的工资薪金没有把福利费放进去怎么办?第四季度也没有加进去,后期年度汇算清缴会比对不通过吗?
您好老师,2026年2月购入的无形资产预计使用权3年,金额4万元,2029年2月份到期,购入时的会计分录: 借:无形资产~40000 贷:银行存款~40000 无形资产购入进来的当月开始累计摊销,我现在不知道月摊销金额多小钱,怎么分路
老师,商贸型出口购入固定资产汽车进项怎么处理?
老师,关于当月付款采购的原材料 ,我们只是付了款,但暂未收到原材料,这种情况下,这个原材料我还用直接计入到当月的购进材料里吗?谢谢!
个体户,有一定规模,发工资是每月10!现在有员工不干了,要结工资,能不能等到发工资日期,还是就直接通过公户转给他?
商贸公司,但是是分公司,刚成立,还没建账套,1.是不是不能设立实收资本科目?用什么科目代替还有月底了;2.涉及到的商品比较多,怎么能保证这个月开出去的发票里的商品,一定有进项进来,怎么核对?第一个月好核对,以后怎么核对,商贸企业怎么做,日常做哪些检查能规避商贸企业的税务稽查
哪位老师知道,出口企业报关可以不委托报关行,自己报吗,需要什么资质
老师,个税是怎么申报的?就是3月是申报2月的工资,2月发的是1月的工资,那3月是申报计提的2月工资还是实发1月的工资?
卤菜加工店购进的调味品和新鲜的鸡鸭各进入什么科目,加工好后的卤菜记什么科目
老师,请问一下注册资本50万,能随便零散打吗,例如:今天打1万,明天打8800,下次再打7500,加起来5年内凑够50万,这样可以吗?
老师,请问什么时候第二年需要做财政拨款结余年初余额调整呢
你好,我们年初余额是不用调整的。
嗷嗷,老师请问预算会计年底预算收入小于预算支出怎么办呢,出现负的正常吗
你好,出现负的也是正常的。
请问老师收支结余是不是就是本年预算收入减去本年预算支出
你好,是的,是这样的。
老师我还有个问题想咨询您一下,如果年初收回财政应返还额度 预算会计借资金结存 零余额 贷资金结存 财政应返还额度,但是本年开支需要平行记账,是不是造成事业支出会大于事业收入从而出现负数的情况呢
你好,是的,因为去年已经计入收入了。
谢谢老师,还有个,如果年中我们付了50000元费用,财务会计借:费用 贷零余额,平行记账 借支出 贷资金结存 年底给我们退款5000元,我们开了收据,但是钱还没收到,这种怎么记账呢?第二年收到钱如何记账呢
你好 借 其他应收款 借 费用 负数 第二年 借 零余额 贷 其他应收款 借 支出 负数 借 资金结存
谢谢老师,如果年初我收到一笔其他收入20000元,借零余额 贷其他收入 我这年是不是得找到这笔资金 借其他支出 贷零余额,开支不能全部记到财政拨款支出这个科目
你好,是的,是这样的。
老师,您刚才说分录我看记的负数,我反过来记分录可以吗
你好,一般要求是负数,方便软件取数。
老师太厉害了谢谢
不客气,祝工作顺利哦!