这个房租做管理费用 房租, 物业费做借管理费用 -物业费,进项税额,贷银行
老师好,交了房租费和物业费,拿到了一张专票是物业费价款是14186.79,税额是851.21,一张普票是房租价税合计是26316.50,可以合并在一起做账吗? 借 管理费用 办公费 40503.26 应交税费 应交增值税 进项税 851.21 贷 银行存款 41354.50 这样专票,普票合起来做分录,可以吗?
假如我公司买了一批礼品作为职工福利派发给员工,并取得了增值税专用发票。假设货物价款100元,进项税13元。价税合计113元。 我是不是可以这样做账 借:管理费用 113 贷:应付职工薪酬 113 借:应付职工薪酬 113 贷: 银行存款 113 或者 借:管理费用100 应交税费-应交增值税-进项税13 贷:银行存款 113 然后再 借: 管理费用 13 贷: 应交税费-应交增值税-进项税额转出 13 这两种做法对吗?
同一笔业务,一张住宿专票一张餐饮普票,写在同一笔分录,金额也加在一起记在管理费用,例:借:管理费用——会议费借:应交税费——进项税额贷:银行存款,这样做可以吗
老师,用于个人消费的专票,价税合计11300元,在21年没有认证只做了分录是:借:管理费用11300 贷:银行存款11300 23年1月份把这张发票认证了,做了分录借:应交税费-应交增值税-进项税 1300 贷:应交税费-应交增值税-待抵扣税额 1300 这个月进项税额转出,请问怎么分录
老师,我公司12月付了24年Q2的物业费用及房租,会计分录:借 预付账款 贷 银行存款;发票在1月收到增值税专用发票,应交税费-待认证进项是否可以按照以下分录做:借 应交税费-待认证进行 贷 预付账款
老师,二手车能抵税么?谢谢
老师您好,运输公司给司机发工资,计入劳务成本-运输成本和计入主营业务成本-职工薪酬,有什么区别吗?
企业如何操作员工办理退休,具体步骤
25年的增值税报表会受24年增值税报表影响吗?之前申报增值税有误,可以先修改25年的,在修改24年的吗
你好 老师 我这样回答过程跟答案不一样是可以的吗 考试时会被扣分吗
做了中级的经济法和财管的500题,又做了5年历年真题考试能过?我都做了一遍,经济法和财管单选在40%左右,这能过?我在家剩下几天看大题,这个老师怎么看,我还需要什么
B产品年设计生产能力为15000件,2025年计划生产12000件,预计单位变动成本为200元,计划期的固定成本总额为720000元。该产品的试用消费税率为5%,成本利润率为20%。 单价多少?
你好 老师 我这样回答跟答案过程不一样 我回答这样是可以的吗
你好老师个体户经营超市刷卡和外卖收入5000元会计分录怎么做没有到账等一段时间才能到账等给钱的时候还扣百分之6的点
题干红括号部分,如果今年存货对外销售了40%,是不是这样调的:《3000-(450-300)✖️40%》✖️20%,乘以一出售或是未出售部分,我有时候会搞不清楚,麻烦老师指点